你好 应纳消费税税额(含代收代缴消费税) 100*15%加上(20加上7.2)/(1-15%)*15%加上2*15% 1 借,银行存款113 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销13 借,税金及附加15 贷,应交税费一应交消费税15 2 借,银行存款12.936 贷,其他业务收入7.2 贷,应交税费一应增销0.936 贷,应交税费一应交消费税4.8 3 借,管理费用22600 贷,主营业务收入20000 贷,应交税费一应增2600 借,主营业务成本16000 贷,库存商品16000 借,税金及附加3000 贷,应交税费一应交消费税3000

、某高档化妆品厂适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%,2019年5月发生如下经济业务:(1)销售一批高档化妆品,开出增值税专用发票,收取价款100万元,增值税款13万元,货款已存入银行。(2)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费7.2万元,本企业无同类化妆品销售价格。(3)将护肤品、护发品、化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位,成本价为16000元,不含税售价应为20000元。计算该厂本月应纳消费税税额(含代收代缴消费税)并编制相关会计分录
某高档化妆品厂适用的增值税税率为13%,消费税税率为15%,2019年5月发生如下经济业务:(1)销售-批高档化妆品,开出增值税专用发票,收取价款100万元,增值税款13万元,货款已存入银行。(2)没收逾期未归还的高档化妆品包装物押金33900元。(3)将自产高档化妆品一批以福利形式发放给职工,按同类产品不含税售价计算,价款为50000元,成本价为40000元。(4)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费7.2万元,本企业无同类化妆品销售价格。(5)将护肤品、护发品、化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位,成本价为16000元,不含税售价应为20000元。计算该厂本月应纳消费税税额,并编制相关会计分录
1.某高档化妆品厂2019年5月发生如下经济业务:(1)销售一批化妆品,假定适用消费税税率为30%,开出增值税专用发票,收取价款100万元,增值税款13万元,货款已存入银行。(2)没收逾期未归还的化妆品包装物押金23400元。(3)将自产一批化妆品以福利形式发放给职工,按同类产品不含税售价计算,价款为50000元,成本价为30000元。(4)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费8万元,本企业无同类化妆品销售价格。(5)将护肤品、护发品、化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位,成本价为16000元,不含税售价应为20000元。计算该厂本月应纳消费税税额(含代收代缴消费税)并编制相关会计分录。
1.某高档化妆品厂2019年5月发生如下经济业务:(1)销售一批化妆品,假定适用消费税税率为30%,开出增值税专用发票,收取价款100万元,增值税款13万元,货款已存入银行。(2)没收逾期未归还的化妆品包装物押金23400元。(3)将自产一批化妆品以福利形式发放给职工,按同类产品不含税售价计算,价款为50000元,成本价为30000元。(4)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费8万元,本企业无同类化妆品销售价格。(5)将护肤品、护发品、化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位,成本价为16000元,不含税售价应为20000元。计算该厂本月应纳消费税税额(含代收代缴消费税)并编制相关会计分录。
1.某高档化妆品厂2019年5月发生如下经济业务:(1)销售一批化妆品,假定适用消费税税率为30%,开出增值税专用发票,收取价款100万元,增值税款13万元,货款已存入银行。(2)没收逾期未归还的化妆品包装物押金23400元。(3)将自产一批化妆品以福利形式发放给职工,按同类产品不含税售价计算,价款为50000元,成本价为30000元。(4)受托加工化妆品一批,委托方提供原材料20万元,本企业收取加工费8万元,本企业无同类化妆品销售价格。(5)将护肤品、护发品、化妆品装入一盒内作为礼品送给关系单位,成本价为16000元,不含税售价应为20000元。计算该厂本月应纳消费税税额(含代收代缴消费税)并编制相关会计分录。
小规模企业税局通知补申报2015看收入所交的税款怎样入帐分录怎样做
我兼职的一家成品油公司,因为做不出危化证,所以不能进票面税收分类是“柴油”的库存商品,只能进税收分类是“燃料油”的库存商品,但是现在市面上在流通的基本上是“柴油”类的成品油了,导致目前公司销项基本没有在出去,进项也基本没有在进来,库存商品还有100多万,按这库存商品不含税的0.13算,进项税额应该还有158955.41元,但实际上我还有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,进项比库存多16936.10元(导致进项比销项多的原因是,前面一两年购进一辆进项税额大概有七八万的汽车,目前还没消耗完)。
不超过500元的零星支出怎么入账,无票
其他应付款这个科目年度怎么调,他跟什么科目可以重分类
老师,请问一个厂房,他是固定资产等于就是没有发票。没有发票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折旧啊,但是又会收别人这个厂房的租赁费,然后正常的这样交税,这个在建工程不动它。长期不动有影响吗?
老师个体工商户都报哪些税
老师 我们买的试剂送给客户 这种该怎么做分录啊
老师,个税没有申报有什么影响
你好老师生产制造企业,准备阶段的无形资产和长期待摊费用可以暂时不用摊销,直至生产时再摊销可以吗
我们是医疗机构,开医疗发票是免税的,同时我家做个理财,有7万的收益,这7万需要按照一个点交增值税吗(小规模),但季度开票没有超过30万也需要交增值税吗?