增值税150/1.01*0.01 城建及附加 印花税 所得税看是核定还是查账 核定的话直接按不含税收入来 查账的话 收入-成本费用 所得税按实际来就可以 一般行业的利润会卡在10%左右

客户小规模批发零售,20年2季度开票含税150万,成本票分别有:专票10万(13%),普票130万(1%),租金发票5万,工人已报税工资15万,7月份季度申报要交多少税?所得税需要适当交多少?
老师,小规模企业,一个季度内共开具了120万元普通发票,公司平时没有什么发票,只有水电费租金工资等费用,一个季度大约只有30万可抵扣的费用。请问根据我提供的数据,我到底需要交多少钱的企业所得税?公司员工只有7人
上海小规模纳税人,个人独资企业,季度报,报生产经营所得,是收入不含税金额,征收方式是核定征收,能准确的计算收入,1-6月开票大概10万,这个季度7-9要准备开普票110万,这个季度要交多少增值税和所得税
2、某企业为销售类的小规模纳税人,2022年1-3月累计开发票金额为55万,其中开具1%增值税专用发票10万,开具纸质普通发票30万,开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万,工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万,其中开具增值税专用发票68万,纸质普通发票32万,开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元,并且以上成本费用均取得了合法票据,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
案例:(要求做分录、做利润表、核算税款并标注对应的税种名称) 1、2022年1-3月累计开发票金额为44.5万,其中开具增值税专用发票1万,纸质普通发票30万,开具电子普通发票13.5万;本季度取得成本发票25万,工资加社保4万,差旅费2万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;无可弥补的以前年度亏损额,并且以上成本费用均取得了合法票据,有上年度可弥补的亏损额28000元,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
老师,高速上的通行费开出来的发票显示不征税。是对的吗?
老师请问下,25年研发支出的其他费用,现在才发现有些事24年的,那现在怎么处理最正确也最合规
就是出口的货物,现在有销售退回的,但是不需要补货的,就是会少付这笔款,这个又要怎么处理。开出的出口发票,是不是要红冲
老师您好,请问员工出差的发票开成另一家公司了,两家都是一个老板的,但开错家了不能报销,关键是2月发票已经认证购选了,现在还能操作开红字发票确认单吗?他想重开具
老师问下,退付手续费这个会计上怎么处理
公司租的房子转租出去可以吗?
我们在25年12月份有笔收入刚开始说是代收款业务就做到了往来账,后来说这次是公司的主营业务收入,那就在26年调整了,金额200多块钱,做到了26年1月份的收入里去了,请问有问题吗
老师,请问下个人股东A把50%的股权转让给股东B,企业没有实缴资本,只有任缴,2026年2月净利润亏损!要缴纳哪些税,依据是啥!原值填哪个
老师,我想问一下,我帐上固定资产原值与申报房产税原值差异大,税局要求作特别说明,我帐上的是自行开发商场,达到交付情况就结转入房屋固定资产,以出租形式出租给商户,申报房产税也是以出租来,自用的办公室因未完工,还属在产品,就以:从价来申报,那这个差异怎么写啊
老师用友t+软件里收款单 付款单 是所有发生的收款付款都要做进去 进行核销吗?