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像这个例子,跨月抵扣的账务如何处理?

2020-08-01 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-01 16:33

你好 具体的什么业务的

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你好 具体的什么业务的
2020-08-01
您好,你们开红字信息表,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项
2025-08-05
借:银行存款等(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费——应交增值税(销项税额)等(负数)
2021-06-13
你好,已经报销了按无票支出处理,汇算时做纳税调整就是了。
2024-03-08
同学你好 这个直接做库存商品就行了
2021-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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