您好,按照直接扣除留抵税额的金额计提当月需要缴纳的增值税,留抵税额,不用单独做分录

老师,你好!请问如果上月有留低税额,这个月计提的时候。会计分录怎么做?谢谢
请问老师,如果当月产生10000元的增值税,当月可要提取,提取与缴纳时怎么做会计分录,谢谢!
请问老师,如果我上月留抵30 本月进项税是50 销项税是100请问我现在要做哪些会计分录,请带入数字,谢谢!
老师您好,请问每月计提工资和发放的时候个人所得税处理的会计分录分别怎么做,谢谢
老师好!请问我公司今年当年应付税费余额为借方(进项税额),4月份退回增值税留低税额时,会计分录怎么记,谢谢!
老师我们给客户买的礼品,供应商开的是专票,请问进项税额要怎么处理?
25年有两笔暂估,26年1月份红冲了这两笔又重新暂估了一笔,25年暂估没拿回来票,那25年的汇算清缴需要调增那两笔暂估吗?
出口退货,因为质量问题开退运证明,原来的报关单做了减少,销项跟进项是作废重开吗?
老师,请问下我们是从事蔬菜批发销售企业,采购的蔬菜通过分拣后销售 ,开具免税发票到下游, 那么上游供应商开来的农产品发票我们可以抵扣吗
老师给客户送的礼品专票,进项税额要怎么处理
老师,我销售行业,现在2026.2月想起来要去年陆陆续续采购销售合同产生的交印花税,按次审可以吗?合理吗?
手撕发票还能使用吗?如果不能,什么时候废止的,是什么文件
研发费用加计扣除是怎么扣除法?假如我们研发费用科目做了100万 怎么扣除?
老师,有个供应商发票开多了,而且是专票,让对方红冲,对方不想冲了,就写了一个放弃红冲的一个说明,说多的发票不要了,让我们公司自行处理,因为这个项目是简易计税,我也用不上这个专票,那我怎么处理?
老师,自产以原材料水泥,砂石、为的混凝土取消简易计税了吗
我您当期需要缴纳增值税,期末就做借应交税费转出未交增值税贷,应交税费未交增值税