你好,添加二级科目才可以的,或者设置辅助核算
19年开始营业,现在才建账,因为急于建账,而客户又太多,把以前的往来客户总额为期初余额,没有按客户设二级科目,现在如果有其中的往来客户发生额应该怎么记账?金蝶软件好像没有设的科目没地方下帐
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交易,并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分别设置“应收账款——B企业”和“ 预收账款——B企业”两个账户。年末这两个账户的余额为:“应收账款——B 企业”借方余额100万元,“预收账款——B企业”贷方余额80万元。年末该会计人员对应收账款的余额进行清查,并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 案例中有以下两个要求: (1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于诀策的信息。
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
从代账手里接帐,存在以下问题,怎么调账,思路是什么? 1. 银行余额不对,从2014年-2023年,中间还有几年银行没做 之前没做银行流水,缴税什么的都挂的其他应付款-法人 2. 实际缴纳有社保公积金,工资也没申报 3. 公司还有承兑汇票付款,早几年前是纸质的,也没入账,老板也没弄复印件,导致供应商往来款有余额,实际款已结清 4. 有公账付款的挂其他应收款了, 法人垫付的挂了个往来应收应付 5. 代账在2020年换了财务软件,建账就直接预收账款-建账前数据科目 一笔把预收账款总金额写上去了,没有预收账款的客户明细 总之乱得很
你好,老师,我想咨询一下,1.小规模建筑公司。19年成立,直接没有建帐,23年7月份财务公司给建帐。听说按原来财务报表建的帐,主要的成本是人员工资,日常开支,由于公司成立那会公司没有钱,总公司给小公司打钱。开始包工程,当初没有开具发票,先收的钱,22年以后才给总公司开具发票,由于当初没有做账,导致现在应收账款大,其实钱已打到公户里面,我现在应该咋调帐合理呢?担心后期税务局查帐有问题,麻烦老师为我解答。 2.目前财务报表其他应收款和其他应付款金额也大,咨询老板,老板告知由于当初包活没有钱,借的别人的钱,直接打到老板私卡里面,后来公司有钱了,直接用公户还钱,也知道财务公司给咋做的帐,现在如何处理两个问题好呢?
老师您好,业务合同必须要订到凭证里吗
老师您好,企业印刷的培训手册可以计入办公费里吗?还是必须计入教育经费里呢?服务行业不是业务提升性质的,就是业务流程和规章制度用于新员工入职的学习用,一直都是计入办公费里的
物业公司不给我们开票,给的是直接国家电网开给他的发票,请问这个发票可以做企业所得税汇算扣除吗?我们付的电费和物业付给国家电网的金额也不一样。有差异怎么办!
老师,这种能享受医保待遇吗?
现金流量净额与现金及现金等价物净增加额一样吗?
学霸宝的激活码是多少?
你好,请问一下要核算出费用所占收入的比例系数是怎样来算
老师,公司员工集体安排的继续教育计入什么科目?
收到税局通知我们收到了一份虚开的发票,造制费用150元,本月需要转出不做企业所得税扣除,转出分录有吗?老师
减免增值税分录怎么做
怎么设置?点哪里,具体点,谢谢!
你们有设置辅助核算吗?找到核算项目管理,点击进入 2.点击新增按钮,进入新增核算项目界面,输入代码名称和备注。