您好,借,应交税费_应交增值税 附加税 企业所得税 贷,其他应付款_个人 月底,借,税金及附加 贷,附加税

建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税怎么记账,次月缴纳税款时候预交税,附加税怎么写分录
建筑公司外地预交的所得税,个人卡交的税款,这个怎么记账?月底是需要计提吗,怎么做分录
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税,企业所得税,怎么写科目?月底计提,科目怎么写
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税,企业所得税,怎么写科目?月底计提,科目怎么写?这样分录对吗
建筑服务异地项目预交增值税及附加税后。会计分录怎么写?从预交,到后期公司所在地申报的。
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
老师运输公司给客户开具运输发票,只有自己名下的车才能开吗,外部找的车号可以开到运输发票上吗
老师,您好,河南省的建筑行业开3个点的增值税专票,金额898437,要承担哪些税金?怎么计算
我们公司自建厂房,公司办公楼一楼外安装喷泉22500元,计入什么科目啊?明细科目呢
客户公对公转款进来的,后面不拿货了退货退款,我们要求原返,但是客户说他们原来转款进来的帐户封账了,让退款到他们另外一个对公户,可以这么退款吗?有风险吗
整体的会计分录这样写对吗
企业所得税汇算清缴,补缴税款分录怎么做?
还差一个,把预交转到未交
借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(预交增值税)
企业所得税汇算清缴,补缴税款分录怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
如果汇算清缴时候,发现多缴纳了所得税税款,需要退抵以后所得税税款,怎么做分录
借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
多交的所得税不退,留着抵减以后月份的所得税,这样做分录,那下个季度有了企业所得税,分录怎么做,
借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
抵减了当季的所得税,不用缴纳所得税,这样做分录就可以了吗?如果抵减完,还需要缴纳部分所得税,也需要计提所得税吗,分录怎么做
这个循环已经完成了,再缴纳的话和第一次缴纳是一样的
每个月需要主营业务收入,成本结转到本年利润,还需要结转别的吗
您好,工资,管理费用,财务费用等都需要的
工资是记借管理费用,贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬,贷银行存款?都结转到本年利润,是不是就可以结帐了,
嗯,是的,结转完,这些科目余额为零就说明账务没有问题。