你好 借费用贷银行存款 借银行存款借费用 负数 ; 这样来挂着
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
但是现在没有报销单哦!只有两张银行收付的单子
你好 写报销单 员工既然是报销 应该是先有报销单 你们审核过后 领导签字才会付款的
但是后面不是退回去了吗?所以费用报销单员工拿回去了
你好 那你就用回单来做账 就不走费用 走往来 借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款
可以这样吗?
或者说等下次员工再报销再做借费用贷银行存款
我昨天咨询说用预付账款科目过度
嗯 是的 你现在 把你们的钱都支付 退回来了。 又没有报销单就挂往来。 你可以走预付账款或者其他应收款 自己灵活用科目
但是好像预付账款可以是跟供应商扯上关系的
你好 一般 员工之间 和公司发生 是走其他应收款 。
好的我感觉用其他应收款合适
你好 嗯 是的 那你就根据回单来做账
那我摘要该怎么写呢?
摘要写 支付员工的往来款
那银行收的那笔呢?
你好 收到员工往来款 冲其他应收款