你好 借费用贷银行存款 借银行存款借费用 负数 ; 这样来挂着
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
但是现在没有报销单哦!只有两张银行收付的单子
你好 写报销单 员工既然是报销 应该是先有报销单 你们审核过后 领导签字才会付款的
但是后面不是退回去了吗?所以费用报销单员工拿回去了
你好 那你就用回单来做账 就不走费用 走往来 借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款
可以这样吗?
或者说等下次员工再报销再做借费用贷银行存款
我昨天咨询说用预付账款科目过度
嗯 是的 你现在 把你们的钱都支付 退回来了。 又没有报销单就挂往来。 你可以走预付账款或者其他应收款 自己灵活用科目
但是好像预付账款可以是跟供应商扯上关系的
你好 一般 员工之间 和公司发生 是走其他应收款 。
好的我感觉用其他应收款合适
你好 嗯 是的 那你就根据回单来做账
那我摘要该怎么写呢?
摘要写 支付员工的往来款
那银行收的那笔呢?
你好 收到员工往来款 冲其他应收款