你好,同学。 质押借款,就相当于只是作为担保物,暂时抵扣了,后面如果归还这个票据是会回来的。是不做分录处理的。 应收票据是指已经承兑和没有承兑的,这里有差异是正常的
老师好,公司在银行用承兑汇票质押贷款,前期问过老师说不用做分录,那我应收票据余额和实际承兑汇票余额不符啊?
银行的电子承兑,票面是10万,对方打款给我是9万多,那我做银行存款,借 财务费用手续费,贷,应收票据某某公司,但是我还要做什么分录吗?我的科目余额表的话,它出现在期末余额的贷方
老师,开承兑 ,我们是先付银行一半保证金,承兑到期日再扣剩余的一半。例如付A公司汇票30万,开出承兑时,借:其他货币资金-保证金15万 贷:银行存款 15万 借:应付票据 30万 贷:应付账款 30万 请问 承兑到期日,银行扣了剩下的15万 分录应该怎么做
老师好,请问我们在银行开具的银行承兑汇票,用于支付我们供应商的货款,是不是分录这样做,借,应付票据-银行承兑汇票—浙商银行,贷,应付账款
你好,老师公司承兑汇票到期已经到账了分录借银行存款贷应收票据……之前开票借应收账款A公司贷主营业务收入,应交税金~应交增值税,现在是不是还要做一笔分录借应收票据贷应收账款呢
老师们,我有个烦恼请教一下。公司一位老板,关于业绩提成,全用费用报销来抵提成减轻员工缴税。不合理和存在风险已同分析过,但老板否认了我,坚持这样做,我应该怎么处理这问题呢?
个税申报时间是怎么样的,9月份申报的是7月份的工资吗 ?还是8月份的工资
我们上海总公司是高新技术企业,有个分公司在江苏昆山,我想问下分公司的研发费用可以在总公司加计扣除吗,因为总公司的研发费用不够,分公司人员也参与研发活动了,这种情况分公司的费用可以加计扣除么?总公司报表是合并申报的企业所得税是按分配比例申报,账务和增值税是独立核算!
每个月都可以正常三方协议缴费,这个月怎么突然不可以用了?
你好,老师,如果现金流量表是季报的话,假如申报4月份的,我直接拿出一个3月份的现金流量表按这个填写就可以了吗?
公司的未交增值税其实已经缴纳了应改怎么调整
老师,我单位是小规模,季度不含税销售额<30万,销售货物,我公司开具销货发票,但购进货物,没有任何进货发票,老师,这样,有没有税务风险
请问老师,残保金,甲公司有从乙公司派来的人员,但是甲公司支付工资,放到甲公司的费用,但是乙公司申报个税。残保金在哪里缴纳呢
老师,我想问,我公司是老项目一般纳税人,简易计税,开发房地产,之前营改增前开了发票给业主,但是这些发票当时会计是没有以发票入帐的,但是按预收房款已经申报了营业税和土增税,只是有部分发票没开完,也就是说比方某业主交了100万商铺款,当初我们只开了50万而已,现在我把差额的补开完给业主同,那么这发票怎么入帐呢,分录怎么做
老师,本月认证了几张用于职工福利费的发票,税额几十地需要进项税转出吗