1.收款就需要做增值税收入,借银行 贷预收 应交增值税,增值税申报表,未开票填不填收入 是的,填写,需要交税填写1行,
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
1 更正申报回复有误,这个为准,这个物业费不是房租话这个是按月确认收入,交增值税,收款做借银行 贷预收账款,这个后续按月做借预收 贷主营业务收入,应交增值税,季度不超过30万免增值税填写10行,超过30万填写1行,
1 更正回复有误,这个为准,这个物业费不是房租话这个是按月确认收入,交增值税,收款做借银行 贷预收账款,这个后续按月做借预收 贷主营业务收入,应交增值税,季度不超过30万免增值税填写10行,超过30万填写1行,
增值税申报表,未开票填不填收入 填写,季度不超过30万免增值税填写10行,超过30万填写1行,
1.贷:预收账款 100 应交税费-简易计税 3,但预收账款怎么转成收入呀?每月确认收入是不是100/12=8.3万,按月8.3万结转收入?2.没开票,增值税申报表不填写收入, 对不?
是的,是的, 你这个后面按月做应交增值税的时候需要对应去申报填写,季度不超过30万免增值税填写10行,超过30万填写1行