你好 你要让厂家给你单子 你才好确定发货后做分录的 做入库

厂家直接向客户发了一批货,如果客户使用了我们再向客户收钱,同时我们再付给厂家货款,现在厂家货物已经发出,我需不需要做暂估入库?还是怎么操作好对库存的管理?
做一件代发业务(自己通过平台销售物品给客户,货从厂家发出。我们收手续费用)这种存在两种情况,销售款入我们单位,然后我们扣除手续费后支付给厂家。还有1种是货款入我们单位,我们收取厂家跟客户的差价为我们的利润。请问这两种是否可以不用入库存的呢?以及各种需要什么附件
你好,老师,我们是商贸型公司批发行业,上面有2-30个厂家,每个厂家生产的品类都不一样,但是目前只有3个厂家可以开进项发票抵扣,我们给下面客户发货的单品种类又繁多,全部包含了这2-30个厂家的单品,我想问下我们给下面客户开票要怎么操作呢?可以只开有进项票这3个厂家的品类单品吗?这3个厂家的库存可以把数量加大开吗?而且不是所有客户都需要发票的,确实能开进项票的厂家太少了,老师有没有什么好的建议呢?比如我是批发厨房用品的,有锅,碗,筷子,盘子,杯子等等,但是只有锅,碗,筷子厂家的品类有进项票,我也只能开这3个厂家的,盘子,杯子客户也上过就开不了票,大概就是这个意思,不知道我表达清楚没有?公司是一般纳税人
公司是做供应链销售建材的,直接从厂家发货到客户手上,我们没有库存,客户不要发票,收款时:借:其他应收款(张三) 贷 :主营业务收入 销售时:借:主营业务成本 贷银行存款(厂家发票月地统一一次开),材料上百种,我是做内账的收款是用多个账户收,对公账也会收一部分,请问没有库存这块怎么完善,已经这么做一年了,感觉不符合规定
老师: 问题1: 1. 从厂家进货A 、 B两种商品,发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计, 这种情况该怎么处理? 发票开给D医院的时候我该怎么开? 问题2: 2.从厂家进货一批产品,钱已经付给厂家,厂家也已经开了增值税专用发票,若干年货,这批产品到期,已经不能对外销售,作为会计,我该怎么处理。 进货: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ? 那进项税我该怎么销?
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
是指厂家的出库单吗,根据单子暂估入库?但是客户一直不使用呢
实际货物在客户那里
是的额。你要确定厂家发货了 就可以入账了 你可以跟客户对账 根据客户反馈来确定。 客户是有验收单给你们的
那如果在保修期内,客户使用了货物我们不收客户钱,而厂家也不收我们钱,那怎么处理?做采退吗?
你好 那你 挂账的话 也得走合同资产 和合同负债来做的
我们还没有用最新的收入准则,只能入库做库存商品,贷应付暂估
你好 如果还没有用到的话 。 你们就挂往来账 厂家发货了 你就做入库 同时做 借发出商品贷库存商品
那要是客户用了,我们不收客户钱,厂家也不收我们的钱,那是不是做采退,借应付,贷发出商品
嗯 意思就是业务取消了就要做账的 是的