你好 你税率开的1%的是吗
7月转一般纳税人,收到之前已按1%小规模纳税人未开票收入报税的收据来换发票,咨询过12366可以这样做,那现在如何申报增值税?谢谢
老师,我是7月办理的小变一般纳税人,但七月有开6月已申报未开票的收入,减按1%计税的不含税收入是1万,税金1000元。(7月有实现13%计税的已开票不含税收入10万,税金1.3万,未开票收入额20万。:)请问,上月已申报在本月开的票税率1%的如何填增值税申报表?
2022年7月31号之前是小规模纳税人,已经收到了一部分增值税专用发票,在2022年8月1号申请为一般纳税人,请问之前是小规模纳税人时收到增值税专用发票可以抵扣吗?因为在认证系统都能看到,小规模纳税人时收到的的专票,可以认证抵扣吗?谢谢
请问老师公司在5月份从小规模转了一般纳税人,5月份当月生效的,那在6月份如何申报?5月份开的1%的发票收入,可以算一般纳税人里收入吗?
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
是的,现在申报表改如何填写呢
需要自己换算一下,你们是13%的税率,在13%里面填写你的税额和发票的税额是一样的,销售额自己修改一下,然后在未开具发票里面填写同样金额的负数,销售额和负数税额。
销售额如何修改呢,这样比对会通过嘛
1%的税额除以13%,这个填写到13%的销售额里面。 昨天,一个学员申报通过了。
好的,谢谢
不用客气的,应该的。
再问下,发生红冲之前的收入也是这么处理吧没来发票的
红冲小规模期间的收入吗?
是的,之前报过的小规模收入
之前交过税吗?如果没有交税的话,不能在一般纳税人申报表里面填写的。
交过了,就是按1个点交了,然后现在转一般纳税人不知道如何填写
在13%里面,跟上面的一样申报。
好的,谢谢
不用客气的,应该的。