你好 你们是好久的租期 这样好判断科目 是好久到好久
老师 预提房租怎样做分录呢(暂未付款,暂未收到发票)
老师好,暂时未收到房租发票,款已转,分录怎么做?
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
老师,您好 建筑工程施工企业,一般计税支付水泥款机械租赁暂未收到发票怎么做分录,待收到票后又如何做分录呢?
老师,我预付了商家进了原材料 ,咖啡管 发票还未收到,我怎样做暂估入库分录 货已收到,入库
老师,这4500咋算的老师
你好,老师,非货币性交易与债务重组有什么区别?区别是不是在于,非货币性要确认收入,转成本,而债务重组不用?
海域使用权,建设用地使用权,这两个不是公家的吗?可以抵押?
农产品收购发票可以按含税金额进入原材料,而不计算抵扣进项税额吗
收购农产品发票可以不抵扣直接按含税金额计入原材料吗
老师,第五题答案是什么,多项选择题
老师您好,请问如果员工劳务报酬工资每个月都是8000,都按照20%扣除个税对吧,不会因为累积到一定数额会变成30%吧
融资时资金方扣除了手续费,本金100万,手续费1万,实际到账99万,这1万元的账务处理
公司出纳发工资的时候转错了一笔工资,到公司员工以外的人,然后现在是要叫他把这笔工资转回来,这其中涉及到工资加手续费,他转回来的时候是不是只转工资回来就行了因转工资而发生的手续费用要叫他一并转回来吗?这都会涉到退休的社保?
敏感性资产包含存货不
7至9月为一个季度 但是现在我们暂时还没交租,月租金为160000
租期五年,房租季缴
你好 那你就现在7月-9做暂估 按月来做 : 借管理费用-租赁费 贷其他应付款 然后后面支付做借其他应付款贷银行存款
现在预提的这个房租是没有发票用来当附件的,那后期收到7-9月租金发票之后,怎么操作呢,是需要把7.8.9月分别预提的房租红冲掉,然后在根据发票重新做账一笔7-9月的房租吗
你好 收到发票 没有差异金额 就把发票原件放7月后面 。 89月放发票复印件 。如果有差异就红冲 在按发票做一笔 是的额
如果我7月.8月的房租,发票开票日期是9月的,那我是需要在收发票后红冲掉7.8月的房租然后在重提,不能把9月开具的期间7-9月的租金发票放在7.8月的凭证对吗
你好 你可以红冲或者直接把9月发票放78月里面去 算是补充发票 实际中是可行的