你好 是的 你涉及这个业务的话 就需要有这个明细科目 你要增加一个

老师:软件中未有进项税额转出是需增加一个?还是记入别的科目?增加记入应交税费一应交增值税(进项税额转出)吗谢谢您
老师您好,请问应交税费——进项税转出月末是否转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师您好!加计抵减结转增值税时入借:应交税费一销项 贷:应交税费一减免税款(加计抵减)应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借:应交税费-销项 贷:应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里?谢谢
老师,一般纳税人是不是要把销项进项余额转入转出未交增值税,再从这个科目转入未交增值税呀 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借: 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷: 应交税费-未交增值税 小规模是不是不需要这样操作,直接缴税就行
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我这样增加对吧?
你好 是的 这个是三级科目的
老师您好!这样做对吧
你上面图片的分录 的业务是什么 这样好判断怎么觉得不对
老师这个是移动公司的光纤在我公司楼上,半年用我公司的电费1478元,电业局开的电费发票我们已认证抵扣过了,移动用的不开票,这个1478是不是需把进项税额转出呢?谢谢您
你好 是的 。 那你就做 借管理费用 170.04贷应交税费-应交增值税-进项税转出 170.04 然后收到钱 :借银行存款 借管理费用 负数这样来做哈 ;意思就是先把不能抵扣的进项税转到管理费用去 。然后在做红冲管理费用