你好,你们的所得税是怎么申报的?

老师,您好,我是代账,接到一个客户18年开票60万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,19年开票80万,增值税报表正常申报,但是财务报表是0申报,现在交接给我们是没有任何之前单据和数据的,,我们可以按0来建账吗?后期务查起来会不会对我们有什么风险?
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师您好。我新工作一个鉴定中心,之前没有会计没有账,申报都是找了个人随便编的数申报的。现在我从去年6月开了公户开发票后开始整理的账,发现利润很大。我不确定哪个方案比较好:1、我更正今年电子税务局里面的财务报表和增值税报表,这样的话就会交很多税。2、我根据电子税务局申报的数,把我整理好的账做个凭证调成一样的余额。7月份开始我自己做的账,按真实数据来申报。
老师您好,我想问一下,我这边有个合伙企业23年接手时什么都是0申报,也没有账,但是电子税务局系统里的财务报表有两三个数值,如果这样的话我23年的三四季度的财务报表就有问题现在是否需要更正,还是直接做23年的年报时调整过来就可以,小规模纳税人
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
老师 客户为公司服务产生的火车票 可以抵扣吗
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老师您好,注册劳务公司需要办什么证?
老师,请问一下 25年年终奖可以并入综合工资算12月底前发放完吗
小规模,0110出口, cif报关,金额,4800美元,显示运费110,保费000/0.03/1,那这个保费是怎么计算的
朴老师,我公司是集团的电商公司,集团的工厂要买货物,打钱让我公司去买,我公司和工厂签了委托代购协议,然后卖家开票开给工厂行吗?
老师,24年的通行费,开在了25年3月,能入账么
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问一下12月的成本发票上不来,但库存真实出库已经结转,1月5号之前收到成本票能入到12月里稅前扣除吗
投资收益中含转让国债收益85万元,该国债购入面值72万元,发行期限3年,年利率5%,转让时持有天数为700天。计算国债利息收入应调整的应纳税所得额
他们的财务报表都是零申报,所得税也是0申报
有风险 你们的增值税和所得税的收入不一致。
建议补申报之前的