您好,7月红冲6月份的发票,因为基本账户钱不够,没有退给购买方,但是做账,借,银行存款,借方红字过后,银行存款为负数,到月末都是负数,如果没有结7月份的账,建议修改上面的分录,改借,银行存款,借方红字为,借,应收账款,负数。如果7月结账了,就那样吧,8月做分录调整,借,银行存款,正数,贷,应收账款,正数。在税务上没有什么影响的。
7月红冲6月份的发票,因为基本账户钱不够,没有退给购买方,但是做账借银行存款借方红字过后银行存款为负数,到月末都是负数,怎么处理这一个会计分录,在税务上有什么影响
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?我是红冲了原来的记得账,重新按专票价录入,可是固定资产原值借方出负数了,差增值税,调整分录怎么做呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
个体工商户幵劳务费专票开几个点税率?
14、甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。甲公司2024年度发生的部分交易或事项如下:(1) 10月8日,购入A原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,以银行存款支付,另支付保险费10万元(不含增值税)。A原材料专门用于为甲公司制造的B产品进行精加工,无法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的来料加工业务,来料加工原材料公允价值为100万元。至12月31日,该加工业务尚未完成,共计领用来料加工原材料的60 %,实际发生加工成本60万元。假定甲公司在完成来料加工业务时确认加工收入并结转加工成本。甲公司对上述交易或事项的会计处理中,正确的有() C、来料加工业务实际发生的加工费应计入利润表营业成本中 D、来料加工业务实际发生的加工费应计入存货成本 老师,请问这个题为什么选D而不是C尼?
老师,个人所得税是怎么扣的,是按年度累计还是月啊
装订凭证需要加入工资表和社保明细清单吗?
老师,你好,干果行业所得税税负率是多少,就是所得税/收入的比例
双定户是什么意思老师
老师,公司有两项业务,一项视频拍摄业务,一项是销售代理业务,请问这两项业务都计入主营业务收入还是一项计入主营业务收入,一项计入其他业务收入?
账面税后利润发放给股东,怎么做分录呢?
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,比如月工资12000,在公司1年半,我按多少申报个税,填入软件那一栏
老师 通过个人户转到我们对公户的可以开具公司的发票吗