同学你好,我理解可能他要业务上员工工资放成本核算。
老师好!缴纳住房公积金,计提:借:管理费用—住房公积金,贷:应付职工薪酬—住房公积金。借:应付职工薪酬—住房公积金,借:其他应收款—住房公积金,贷:银行存款。在我们学堂的广告会计课程中,计提时:借主营业务成本—公积金,而不是借管理费用—住房公积金?怎样理解?
公司承担社保1000。个人承担500, 公积金公司个人各承担500 分录:计提社保:借管理费用1000贷应付职工薪酬-社保1000 计提公积金:借管理费用500贷应付职工薪酬-住房公积金500 缴纳:借应付职工薪酬-住房公积金500 其他应收款-个人承担公积金500 贷银行存款 社保同上 分录对吗
你好,老师计提社保,公积金的分录,1,借:应付职工薪酬_职工工资 贷:其他应收款_员工个人社保 贷:其他应收款_员工个人住房公积金2借应付职工薪酬_社会保险费、住房公积金 贷:其他应付款_社会保险费、住房公积金,这2个会计分录是不是都可以呀?是不是都对呀?
老师,公积金的计提和发放分录是不是,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 借:应付职工薪酬-应付住房公积金 贷:银行存款
单位记工资 借:费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬(个人社保金额) 贷:应付住房公积金 借:费用 贷:应付住房公积金(单位部分) 借:应付住房公积金(单位+个人) 贷:银行存款 我觉得不对,个人社保只能挂其他应付款科目,但是要具体的理由就是准则条款
一般纳税人取得的律师费专用发票可以抵扣吗?
残保金如何入账,挂哪个现金流
老师,我们是建筑企业是被挂靠方,收到了挂靠方的甲供材超额罚款,对方银行转过来了,我怎么做账
井下工人班中就餐补贴怎么做账
公司充值10000返点200然后返点的钱充入账户我怎么做账对方开票10000
公司员工将私人车出租给公司,租金按多少交个税
我公司出口800台电子设备,单价500元/台,合同额40万元;8月按销售合同出口300台,报关单价是500元/台,销售金额15万;9月时与该国外客户重新签订了新合同,原合同作废,数量800台没变,但是单价改成了550元/台,合同额改成了44万,9月报关出口500台金额是27.5万,请问,出口增值税收入和所得税收入分别确认多少金额?收入差额怎么处理?
朴老师,我们直接购汇后付出给国外客户的,在人民币账户汇出的,这笔分录应该怎么做?
车辆保险税率还有免税的部分吗?
中秋福利,发米面油,怎么做账?需要加到工资里吗?申报个税吗
老师:那计提可以借主营业务成本,也可以借管理费用,只不过放在成本和费用的区别对吗?
同学你好,是这样的。