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老师, 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%,请问我这个月在报增值税表三的时候,有个期初余额为75万,这是第一次开的,那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计(免税销售额)呢?还是两个都要填 同样都是对应的6%税率

2020-08-08 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-08 09:34

您好,是填本期服务、不动产和无形资产的价税合计金额里面

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快账用户3507 追问 2020-08-08 09:52

但是他为什么后面有个免税销售额呢?

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:07

您这里不涉及的,您是正常交税的吧

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齐红老师 解答 2020-08-08 10:07

您其实只需要填写第一栏

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您好,是填本期服务、不动产和无形资产的价税合计金额里面
2020-08-08
你好,你们是差额交税的吗?
2022-08-01
填不含税1%的销售额 本期应纳税额减征额应该是以不含税1%的销售额*2%计算
2021-10-23
是的,这个需要看是不是销售货物,不是就不需要填写,要是服务就是主表第一栏就可以
2021-01-06
你好,你这个免税的发票还能修改吗?不能修改的话,你就用不含税的销售额在第一行和第三行里面填写,这个需要正常交税。
2023-05-29
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