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免税一般纳税人收到专用发票如何处理?账务上我是按照一般纳税人直接做进项税额,然后再做进项税转出?报税时候做正常勾选,申报表进项就写进项,然后进项税转出再把这个税额填进去

2020-08-08 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-08 19:05

你好,你这样处理是正确的

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相关问题讨论
你好,你这样处理是正确的
2020-08-08
你好 还是先做进项,然后再做进项转出 对 
2021-12-09
你好,同学 可以的,下个月做一样的
2024-04-08
嗯嗯同学,是这样的。不过应该是记入待认证进项税
2023-04-03
就是在你勾选的那个月的申报做进项转出
2024-02-21
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