你好,一般附加税做到应交税费里

老师好!建筑行业预交增值税时,附加税入应交还是预交?
请问老师,建筑业异地预交税款,只是交增值税和附加税吧?
请问老师,建筑行业预缴增值税是借税金及附加,贷应交税费预交增值税吗
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
老师,建筑企业异地预交增值税及附加税时,借:应交税费,预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加, 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112,然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗?谢谢
我们挂靠甲方 一部分分包方给甲方开3个点专票 我们开9个点 专票数字凑够就行 然后分包方在给我们开点发票 但是开下来我们总共给甲方开500万发票 这个分包方拆一部分开100来万 剩余一个分包方开500来万 这样就超过我们开出去的发票金额了。这样合适吗
发票开了,但是没收到款,如何处理?
使用权资产这个科目在资产负债表中哪里列示?
申报个人所得税!我让公司帮我统一申报!那公司会看到我的其他收入吗?还是只看得到在本公司的收入
高企研发的项目已经完成,后期针对研发的成果会有一些改动涉及的支出能再继续做研发费用吗?
老师,我们公司给员工租了房子,然后每个月要付房租,就是这个房租能不能每个月走费用就付了,不计提,怎么写分录比较好。
老师 财务调岗到业务部门 能干啥 会干财务相关的吗
老师,请问低值易耗品采用一次摊销法核算时,未针对可重复利用品类建立专项管理台账,且未执行定期盘点管控程序,易造成资产实物与账务脱节,存在资产流失、使用效率低下等风险,这类风险点主要是什么,不符合哪些法律法规的规定,谢谢
老师,年终奖可以在2月份发放吗,但是领导不能确定发多少,12月份并没有计提,这个要怎么操作
预付款性质,该如何开票,税率是0?
将预交增值税科目平了后,月末结转未交增值税时,再将附加税做应交?
对,月末跟日常的申报是一致的