你好! 在建工程, 1.如果建造的是经营用固定资产,不用考虑增值税的(比如建办公大楼)
老师,增值税这里不是不会有销项税了吗?为什么这里的自产柴油进项税不计入成本呢?
老师,我们企业有出口和内销,出口的是自产生物柴油免税不退税,内销的是随着自产生物柴油生产出来的副产品。那我们的进项税应该怎么处理呢,都可以抵扣吗
这里的成本2500不代表有成本的进项税吗,为什么算增值税的时候不减去2500*13%呢
这个71.5不是增值税进项吗?为什么要计入所得里面呀?
问下老师,本单位生产砌块企业,增值税为即征即退增值税,送砖车辆加柴油开发票有进项税,可不可以抵销售砌块的销项税呀?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
老师你好,我们的员工属于劳务外包,产生的劳务费可以计提吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致,我改成其他业务收入,改第四季度财务报表和企业所得税报表,和不改就让它不一致,哪个风险更高一点呢
老师好有个问题咨询下,公司做审计,24年年审和税审,有笔预提的费用300多万,审计公司全部做了冲销,这笔预提的费用25年还在付款用发票做抵消,但是审计那边全部给做了冲销,导致所得税得缴纳100万多,领导不愿意缴纳,审计那边也不愿意调整回来,这个事应该怎么处理,如果24年年报按账面上的数据申报会有什么影响,谢谢
请教一下,社会团体的每个季度的银行结息 贷方要做到其他收入~非限定性收入 是这样吗?
法人转入公户的款项附言备注没有写投资款,这样不能做为投资款只能做往来款款
老师,现在公司购买的车辆,还可以一次性抵扣当年所得吗?
老师,你好,我们公司名下的汽车出售了,公司给对方开了发票,我们账上没有入收入,就计入了固定资产清理,企业所得税汇算清缴时提示增值税收入与企业所得税收入不一致
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说是可以债转股,我们如何账务处理?计入什么可么?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复
老师,企业所得税年报的调整项目如果填在其他这一类,需要写说明证明是什么吗?还是直接填就可以可?
为什么不用考虑呢?增值税链条不是断了吗?
2. 如果建造的是非经营用固定资产,就需要考虑增值税的(比如建公司食堂,需要进项税额转出)
柴油是外购的,不用考虑销项税额的(需要考虑进项税额可不可以抵扣问题的)
柴油不是自产的吗
如果是自产, 可以这么理解:自己工程领用,所有权不变,全面营改增了,不用考虑销项税额的。