您好,那就按提示要求,把未记账的凭证,记账处理,再结账。
U8系统,事业单位,2019年录入了期初数据但是没有使用,2020年想使用系统记账,先做了2019年的自动转账,后又做期末处理向导时系统提示“当前会计期还有未记账凭证,请先记账”请问老师该怎么处理?
老师,我想咨询一下,我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的,公司最开始是另一个法人的,2018年有业务,2019年没有业务,2020年6月,我们公司把这家公司转到我现在老板的名下(与原先的法人和股东没有任何关系了),没有转让协议,也没有交易,就是股东和法人变更,问题是2018年形成的应收和应付账款(这些客户和供应商是之前法人的,与我们现在的企业没有关系),付也付不出去,收也收不回来了,我应该怎么处理?第一个方法是:应收应付用现金收回来或用现金付出去,数额大的分期收货付,这个做法有什么风险吗?;第二方法:应收做坏账核销,应付做营业外收入,这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响?
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
24年暂估的成本,2025年汇算清缴前开出来的发票,怎么入账
利润表中的收入是含税收入还是不含税收入?
老师序时账是日记账吗?还是其他的
老师好,今年收到5年以外的费用票,这个费用直接做入 利润分配-未分配利润的借方,请问这笔费用金额在汇算清缴时调增吗?
老师,催债业务的公司需要注意什么,有哪些要求
你好 老师:请问今年中级实务中,合并报表那张还有吗
企业可以0元转让股权受让方和出让方的会计分录
老师,公司工资薪金申报那,人员离职了,怎么处理
营业外收入是增值税应税收入吗
我们公司是做剧本杀的,大多数都来自于美团团购跟预订,团购有一部分支出给商家营销费用,一部分是技术服务费,还有一部分退费。商家营销费用不给开发票,技术服务费是按照每月开的(包括退费)。扣除完的费用定期打到对公账户上。这个账务应该怎么做?预订是有一部分是支出技术服务费,一部分是推广费,都可以开票,剩余的定期达到银行里,这个账务怎么做?
可是19年就录完了期初余额后就没使用过,没做过凭证没记过帐呀
您好,结束初始化没有?
没有,怎么结束初初始化?
您好,那就要结束初始化,在您填写期初数据的地方,有个结束初始化,不过建议把初始化数据去掉,直接结束初始化,或者重新建立账套处理比较好。
是把期初科目余额表里的数据都去掉吗?
您好,是的,把期初科目余额表里的数据都去掉。
可是我删除不了期初余额表里的数据呀,从哪里删除呢?
您好,您能录入吗,如果能录入,把原来的数据改为0就行了。
嗯嗯,可以了,那是不是这些数据都需要删掉?
您好,是的,都要删除的。
那就是把19年的所有数据都删除了,重新建帐套参数设置,是吗?那请问老师我自己可以建2020年的帐套吗?因为去年是软件公司的人给建的帐套
您好,不好意思,我刚才没看清楚,金额数据部分删除,基础资料不需要删除,也可以重新建立2020年的账套的。
好的,我试试
老师,还是不行啊
您好,好的,祝您学习进步,工作顺利。
还是不让呀
您好,那麻烦您再到系统管理模块处理即可。一个月一个月的结账到12月份。
在哪个模块处理呢?我现在还不清楚怎么能一个月一个月的结账,就会在自动转账模块处理
您好,在期末处理向导里。