你好,同学。 你在这个收款单或付款单按正常应收金额处理,如果生成凭证后面要差额,再用分录调账
老师好!6月物流费第一次1880.73元,发票开了2080.73元。当时没注意到发票是2080.73元,按物流单和汇款单做的 借销售费用1880.73 贷银行存款1880.73 第二次物流费用是2697元,分录是借销售费用2697元,贷其他应付款2697元。今天才知道第一次多开了200元。这次会少开200元,只开2497元发票。我到时候收到发票要如何调这200元账,如何做分录
老师,你好,请问下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款单如何运用,例如,销售收入105.3元,客户多付0.7元,k3要做其他收款单,应该如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又应该如何操作
老师,你好,想请教一下,金蝶K3应付款管理里面付款单生成凭证之后,付款单显示的状态是未核销,因为里面有一部分是扣了物料费,扣的物料费做的是其他应收单,请问这个应该如何核销呀
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适,老板说按5个点税负算成本,请问这个里的5个点是百分之五还是千分之五
人力资源服务有限公司承接建筑劳务外包,所得税税负安装多少缴纳合适
不可抗力因素导致合同目的不能实现的。不是可以法定解除合同的吗?
固定资产 账面大于计税基础 是调增还是调减
老师,你好,之前由于另一家公司给我们提供销售渠道,所以我们每年都按照约定的比例从净利润中给他们分红,他们没有投入资金,现在经两家公司商量,要重新成立一家公司,要把我们原来那个公司的资产重新投入新公司,这次他们也要出资,但是,他们要求之前公司经营产生的资产也要按照约定的比例来分配,我应该怎样给他们提供些什么财务数据呢?怎样给他们做分配表呢?