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老师,你好,请问下金碟k3中其他收款和其他付款以及收款单如何运用,例如,销售收入105.3元,客户多付0.7元,k3要做其他收款单,应该如何操作多付的0.7元,如果是少付了,只付105元,又应该如何操作

2020-08-09 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-09 20:44

你好,同学。 你在这个收款单或付款单按正常应收金额处理,如果生成凭证后面要差额,再用分录调账

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你好,同学。 你在这个收款单或付款单按正常应收金额处理,如果生成凭证后面要差额,再用分录调账
2020-08-09
你这个对应的相关的款项收到之后就能够核销啊,即便是用其他的物料抵扣,你还是要进行核销的,就做一个核销的单子,然后后面用分录调整。
2020-12-07
这个需要看你的微信号这个账户怎么在账面核算,你这么冲减,没有依据支撑
2022-03-19
可以的,可以这样处理的,你可以先微信收款,后面再进行冲减应收账款,可以的。
2022-03-19
你好,单位有实际把款项退回给对方吗?  
2021-05-25
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