你好,因为开票就要确认销项的,所以贷方需要有应交税费,这个科目

老师,一般纳税人开具普票为什么还要弄销项税额,而不是直接计入应收账款中呢 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
老师好,应收账款 会计 是不是一直重复 做着 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税额-应交增值税(销项税额)?
老师 一般纳税人 开的发票 也有银行回单,是 借:主营业务收入 应交税金-增值税 贷:应收账款 还是直接 借:银行收款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
小规模纳税人开发票免税,那会计分录如何写,是直接借应收账款,带主营业务收入,还是借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费应交增值税销项税,借应交税费,应交增值税销项税,贷营业外收入呢
老师好,公司是一般纳税人,应交税费-未交增值税,怎么会是负数呢? 之前做收入, 借:应收帐款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-增值税销项税额 做成本 借:主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷:应付账款 交税的时候, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
老师好,是这样,1月份支付了担保费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期期,是否可以,分录应该怎么做好?
深圳社保最低基数多少?
老师,个人弄一个代理记账公司,需要什么条件
请问业务今天才告诉我有个员工领完1月份工资就离职了,医保和社保减员可以填2026.02.01离职日期吗?今天就可以操作减员吗?
普票也要确认吗,不计入应收账款中吗,因为这是销项吗,要是的到一张进项普票就会计入成本中吗
一般纳税人开发票,这样写分录借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税,您看您还有什么疑问?
不是,老师,专票我是知道的,主要是一般纳税人开具的是普票时这个增值税怎么弄,为什么
你好,开具普票和开具专用发票的分录是一模一样的
就是上面发给你那个分录
老师,您能说下是为什么吗,为什么要开普票呢
因为开票就需要确认销项,所以不管专票和普票分录是一模一样的,贷方需要有应交税费,应交增值税销项税额这个科目