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本月销项5000,进项3000,上月留底4000,月末该做哪些分录,老师麻烦你最好把金额写在后面,谢谢,是初学者

2020-08-11 00:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-11 00:38

结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3000贷:应交税费——应交增值税——进项税额3000 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 5000贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 5000 形成留抵,不再做账

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结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3000贷:应交税费——应交增值税——进项税额3000 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 5000贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 5000 形成留抵,不再做账
2020-08-11
您好同学,本月把这550,300都勾选认证了,然后正常做凭证就可以,主要是你这个进项税额的话,它针对的是费用类的发票还是成本类的呀,还是库存商品。
2022-05-17
你好,增值税表里只填内销收入,销项税金额,进项认证额.
2022-04-08
39.91应该是未交税的滞纳金吧。
2021-03-05
借,应交税费~未交增值税11284.67 营业外支出,差额部分 贷,应交税费~留底税额11295.96 银行存款39.91
2021-03-05
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