你好! 用红字冲减就可以了
请问一下,上月本无须计提城建税,教育费附加的,但上月依旧做了的计提分录。那本月做账时得怎么做,请告知一下分录谢谢。
银行账户显示城建税扣了,教育费和教育费附加可能免征了,没扣,那么上个月计提的时候分录怎么做
2023年2月交2022-3月的城市维护建设税,地方教育附加,增值税,教育费附加(上月无计提的),老师请问会计分录怎么做
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
老师,请问一下内账做供电局10月预缴了一部份电费,那我在10月做账时计提电费需不需要加上这个预缴的费用,加上这个费用到下个月交的时候怎么做分录,不加上怎么做分录,谢谢老师
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
是科目依旧还是一样,把金额变成负数吗?
麻烦再问一下,要是印花税多计提了怎么做分录
是科目依旧还是一样,把金额变成负数吗? …是的
要是印花税多计提了怎么做分录 …一样的,用红字冲减就可以了
我想问一下,红字冲销是在借贷科目错误情况也可以这样做吗?
是的,可以的,你的理解很对
那老师我这样理解对不对,红字冲销可以使用在,借贷科目错误或者借贷科目正确情况下只是多提少提,你均可以使用。 但若是借贷科目错误,红字冲销是时,需要在做一笔正确的分录 我的理解正确吗老师
老师,请教一下,像加工费的分录为什么是负数的
是“生产成本”科目使用错误了,所以用负数冲减原来的错误记录。