同学你好,2485486.89是退税出口销售额,退税是第15栏236245.82

增值税申报表第7栏本月发生出口退税销售额514430.08元累计2485486.89元问一下是否公司累计未收回退税额2485486.89元?
老师,请问增值税申报表的第7栏免抵退销售额比免抵退申报汇总表的第4栏免抵退出口销售额少0.52元,有没有影响?可否将0.52做成未开票收入?
你好,我问下我公司上个月有出口退税,这个月需要填写增值税申报表,出口退税销售额是填写主表的第7栏,还是第8栏
老师好,请问一下:运输企业一般纳税人,本月申报增值税:本月发生运输劳务10万元,销项9000元。退回个税代扣手续费400元,在附表一做了未开票收入,销项24元。请问在增值税主表第三栏的本月数填写多少?
4.A贸易有限公司8月向美国布朗公司出口珠宝一批,价格条件为FOB,共计货款4500000美元,以信用证方式结算,当日美元市场汇率为6.90元,该批化妆品的成本为3500000元,增值税税率16%,消费税税率30%,增值税退税率13%,按要求回答下列问题。(1)计算应退增值税税额。(2)作出增值税申报出口退税时的会计分录。(3)作出收到出口退税时的会计分录。(4)计算应退消费税税额。(5)作出消费税申请退税的会计分录。(6)作出实际收到退回消费税的会计分录。
老师你好,我公司小规模纳税人,有一项目没有签合同,25年11月开工的,现在年底要给工人工资,报税是报11月还是26年1月
我们是小规模纳税人,我们开销项票的时候税点开了1%出去,但是开进项票的时候对方是一般纳税人只能开9%个税点,这样可以入账吗?还是只能找小规模纳税人的公司合作开票才行?
请教,酒店施工,有材料费,有人工费,施工方给酒店开施工费,可以开:1*建筑服务*工程款 2.建筑服务*装装费 中的哪种
老师好 25年 12月份做的暂估 是不是必须要25年的发票 才可以 26年的发票是不是不好用到25年里面去
印花税是每月都要申报吗,如何计算的
乙有个工程,是挂靠在甲公司做的,承包劳务的。甲开了一张发票8万元,现在这个8万元工程款也下来了,其实这个8万元的工程是乙挂靠的,扣除税点和管理费之后,一共要打79000元给乙,这个79000元的款要怎么怎么合规的打给乙呢
老师,我公司才办理了营业执照,目前一年内不开展业务,需要到税务局登记吗
汽车维修保养费,对方开的是机动车*汽车保养费 对吗
我们购买自喷漆,对方开的发票名称是*喷枪*漆-自喷漆。这样的发票可以用吗?
老师,出票、承兑人、收款人之间的关联是什么呀
老师,退税累计总额是2485486.89元,现在累计退回236245.82元是这个意思吗?
2485486.89不是退税累计总额,是应退税的销售总额
哦!是应要给退的销售总额是2585486.89元,已退总额是236345.82元,是这意思吧?
嗯 对 是这样的同学
谢谢老师!
不客气,有问题可再来咨询,满意请麻烦给个好评