1,4500000*6.9*13%=4036500,450000*6.9*(16%-13%)=93150,4036500-93150=3943350 2,借,其他应收款 贷,,应交税费 增值税 出口退税 3,借,银行存款 贷,其他应收款 4,4500000*6.9*30%=9315000 5,借,银行存款 贷,,营业外收入

4.A贸易有限公司8月向美国布朗公司出口珠宝一批,价格条件为FOB,共计货款4500000美元,以信用证方式结算,当日美元市场汇率为6.90元,该批化妆品的成本为3500000元,增值税税率16%,消费税税率30%,增值税退税率13%,按要求回答下列问题。(1)计算应退增值税税额。(2)作出增值税申报出口退税时的会计分录。(3)作出收到出口退税时的会计分录。(4)计算应退消费税税额。(5)作出消费税申请退税的会计分录。(6)作出实际收到退回消费税的会计分录。
某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元,增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算,折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份,公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%,消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税,②计算公司应退还的消费税,③对上述退税业务进行会计处理。
某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元,增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算,折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份,公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%,消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税,②计算公司应退还的消费税,③对上述退税业务进行会计处理。 100*13%,100*10%对吗 会计分录:申请增值税退税时,借:其他应收款,贷:应交税费——应交增值税(出口退税),申请消费税退税时,借:其他应收款,贷:主营业务成本,收到出口退税款时,借:银行存款,贷:其他应收款 这样写对吗
某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元,增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算,折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份,公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%,消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税,②计算公司应退还的消费税 100*13%,100*10%这样计算对吗,还是应该120*13%,120*10%
某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价格1000000元,增值税130000。报关出口价格按当日汇率计算,折合人民市12000007。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份,公司收到税务机关退运的增值税和消费税。己知摩托车的增值税退税率为13%,消费税率10%。要求:(1)计算公司应退还的增值税;(2)计算公司应退还的消费税;(3)对上述退税业务进行会计处理。
老师公司要发年终奖给员工7700,这个个税扣除应该是3个点对吗
老师,公转私150万能秒到吗?
公司一般纳税人,准备弄一个接待室(与办公地不在一起),有装修费和家电的发票(如何处理这些费用),有专有普,专票抵扣的话,税务上会有风险吗?
一般纳税人代收的水电费能开发票吗?
给老板发20万工资,扣除养老18000元,需要缴纳多少钱的个人所得税税款呢?
老师,这个继续教育要交费吗?选择一个学习就行吗?
老师好,收入有服务、有代给客户买的硬件,硬件没加钱也没有开发票,这个硬件怎么处理
房屋建筑物的折旧时间从购入的第二个月算吗?还是购入第一个月算?比如2025年12月31日购入,那么从2025年1月1日算折旧还是2月1日算折旧? 电子产品折旧时间从第二个月还是当月算?比如2025年2月1日购入的电子产品,从2025年4月1日开始算折旧还是从3月1日算折旧还是从2月1日算折旧?
装订凭证的时候,先是保险单,再是回单,还是先是回单在放报销单在后面
以公司名义购买住房,每年需要交土地使用税和房产税吗?