你好 因为一直没有老师回复你 。所以我先回复你 。 你是购买方还是销售方 。 这个主要是先判断购买方是否有认证 才好看怎么来申报处理
若老师 也不清楚对方是怎么操作的,我方抵扣,她们又开负数 申报进项转出申报失败
老师,我们已抵扣的发票现在对方重新开负数发票过来,是做之前的相反分录吗?申报的时候是做进项税额转出吗
你好老师,我们供应商去年给我们开的免税票不可以抵扣,但是之前我们已经抵扣了,现在的话让对方冲红重新开还是我们直接申报进项转出?
我司作为购买方获得进项专票,4月已抵扣,10月开红字信息表,做了进项税额转出。对方未开负数票,12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢 谢谢
老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了,现在要求开负数。对方开,请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧? 还有就是我公司的进项专票认证了,现在对方要求开红字发票,抵扣联发票联也不用寄回给对方吧? 我这边操作开好红字就把信息表给对方,然后在这个月报税的时候做进项转出就好了,是吗?
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
购买方,已抵扣
你好 购买方已经抵扣了 。你就要开红字信息表 同时做转出分录 次月在附表2里面做转出申报处理 。 然后等着销售方开红字发票后 你在做红冲分录
我没开红字信息表,销货方开负数发票了 我今天申报进项转出申报失败
你好 那你们认证了 他们销售方应该是开不了的 你要自己开才行的
我也觉得好奇怪
销货方负数发票和我方抵扣的发票号不一样
你好 让对方重新弄 不对 你认证了 他们开不了的 除非是重新开的发票 是直接给你们开的红字发票 让你们冲
对方就说已经开负数,就这样
关键你申报不过去!是开的这个发票红字你也得先转出处理
申报,转出进项,填写附表二,红字发票进项转出
你好 提示你过不了。 你转出的税额应该要填写的
填了,申报提示说明没有进项转出
对方开票已抵扣的发票号,和开负数发票号是不同的,这个有问题吗
你好 有问题的。 你自己负数发票应该对应你们信息表的信息来转出的
关键我这边没有来红字信息表,对方开负数了啊
你好 所以你要找对方处理这个发票 如果开错了 他们是不应该这样来开票的 不对 不然到时你转出不了的
如何和对方说明好呢
你好 就让对方按实际来开票 不然你申报过不了
跨月,对方如何处理呢
你好跨月了 红字发票 他自己开蓝字来红冲 原来的红字发票