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老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写

2025-08-08 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-08 22:43

借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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2025-08-08
不需要怎么处理,申报系统自动按红冲后的销售收入统计申报
2025-07-25
 你好;      你之前2月开票出去的分录怎么做的   
2022-07-07
借:应收账款  负数 贷:主营业务收入 负数
2023-07-15
你好   是的。 当月正常报税 。次月做红冲在开正确的。次月就不用在报。 因为 先红冲在开一张  金额不变的情况实际就是一正一负抵减了  
2021-06-07
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