您好,是的,一般纳税人应缴纳的增值税等于销项减进项,减转出加留底,这样计算
老师销项税减进项税就是本月应交增值税吗?
老师好,假如本月进项总额是300万,进项计入科目是应交税费-应交增值税-进项税额300万,本月销项总额是200万,销项计入科目是应交税费-应交增值税-销项税额200万,本月认证进项150万 如何做账结转?
上个月进项大于销项,留底10,不用做账务处理 ,本月,销项大于进项,销项减去进项是20,那我本月结转增税 ,这样写 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20贷应交税费-未交增值税20 ,还是直接写借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10贷应交税费-未交增值税10,
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
老师假如本月进项税额1000大于销项税额500,多出留抵税额500.当月清零的话,就借应交税费/应交增值税销项税额500贷应交税费/应交增值税/进项税额500
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