借制造费用贷应付帐款 六月借应付帐款贷银行 七月份借应付帐款贷制造费用 借制造费用贷应付帐款
请问老师,我司是一般纳税人。厂门口修路,在a公司买了水泥石子等,金额30000元!5月收到货,及送货单!6月,银行支付这笔货款!7月收到a公司发票!请问5.6.7月分录应该怎么做!
老师您好, 请教一下公司是一般纳税人, 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票,老板用来支付了货款,在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水,这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司,请问这怎么做分录,
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
你好:老师:我们公司是-般纳税人,买了一台地磅,3月份付了订金3万,我当时记了:借:预付帐款地磅押金3万,货银行存款,这个月付了尾款47000元,我也收到了专票:金额77000元,金额68141.59元,税:8858.41元,请问现在怎么写会计分录
30000全部进制造费用吗? 7月是收到专票有进项哦!7月分录怎么写?
是的 七月份的分录也写了