借制造费用贷应付帐款 六月借应付帐款贷银行 七月份借应付帐款贷制造费用 借制造费用贷应付帐款

请问老师,我司是一般纳税人。厂门口修路,在a公司买了水泥石子等,金额30000元!5月收到货,及送货单!6月,银行支付这笔货款!7月收到a公司发票!请问5.6.7月分录应该怎么做!
老师您好, 请教一下公司是一般纳税人, 1.4月收到一家内蒙公司转让的12万的承兑汇票,老板用来支付了货款,在公司银行基本户也看不到这笔支付货款的流水,这笔承兑怎么做账做分录 2.8月份从公司银行基本户把12万还给了这家内蒙公司,请问这怎么做分录,
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
#提问#老师请问如果22年10月份A公司收到B公司一笔货款5万。入账入的是预收账款。然后12月份A公司把这笔货款4万又打到了生产厂家C公司。做的是预付账款。因为厂家生产需要很长的时间。又不确定一公司又因场地的原因。不能确定提货时间。所以必须提前预定。然后23年2月份的时候B公司要求货到现场。3月份a公司给公司开了全额发票。请问这笔账该怎么做?分录该怎么做?
甲公司为增值税一般纳税人,2021年6月份发生如下经济业务:(1)6月2日,与A公司签订协议,采用预收货款方式向A公司销售商品一批,该批商品的实际成本为40万元,当日收到A公司预付款10万元,已送存银行。6月10日,向A公司发出商品,开具的增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税税额为6.5万元。A公司当日收到商品并验收入库,余款尚未收到。(2)6月11日,从B公司购入一批原材料20万元,增值税税额为2.6万元。6月17日,甲公司以银行存款支付B公司购货款。(3)6月25日,从C公司购入工程物资一批用于自建厂房,取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为26万元,甲公司开具了一张面值226万元、为期3个月的不带息银行承兑汇票予以支付,同时因向银行申请承兑汇票以银行存款支付手续费2万元。6月28日,为建造厂房领用工程物资180万元。(4)6月30日,甲公司有一张商业承兑汇票到期,无力支付票款。做会计分录:
老师请问下,作为开票人,有什么法律风险吗?
老师:请问报销单一页填不完,填写了两页第一页的下面要怎么写才规范呢?
老师,个人包了一个公司的安装工程(门窗玻璃都是我买了去安装的),对方公司让我给开发票,我开3万的发票,我这边需要交哪些税,税率是多少?
老师您好!请问我们公司转给个人的居间费30万,我们公司给他申报个税,以个人报酬劳务报酬所得申报个税是吗?
外汇账户收到的外汇款已经结汇了 还需要做涉外收入申报吗
你好,老师,我们公司是租的地皮建的厂房。厂房车间是租给另一家公司使用的。现对方需要我们公司给开电费发票和厂房租金的发票。但目前我厂的经营范围是只有加工:五金配件、五金模具、五金机械设备;销售:机床这些。那如果我厂如果要开发票出去给对方公司,有那些方法可以开发票呢?
残保金是每个企业都要申报吗?多久申报一次
老师你好,对方公司12月份跟我们公司借了几名员工过去做了一个月的技术指导,这个月的员工工资和社保这些都是由对方承担,但是员工的劳动关系还在我们企业,由他们转钱到我们公司账上我们给职工发工资和缴纳社保,请问一下这样的话,我们公司是只跟对方签订协议就可以了吗,还是要开具发票给对方才打钱过来
老师 我们报关收入直接做免税,不退税了,但是税务局还会提示存在可用于退免税申报的出口报关单,这个报关单需要核销掉么
老板的出差的酒店住宿费都是开专票,入账时进项挂待认证进项税额科目,这两年都没业务只有偶尔出差的住宿费,后续也不知道会不会有业务了,那这个要做不抵扣勾选吗
30000全部进制造费用吗? 7月是收到专票有进项哦!7月分录怎么写?
是的 七月份的分录也写了