你好,可以在下个月补充做一笔处理,不要在已经处理的在进行账务处理了

少做了一次分录 但是已经结账了在结转损益后面把那笔分录做上去有什么影响吗
老师,你好,在金蝶软件上做账,已经结转损益了,发现没有做支付工资的凭证,如果反过帐后,补做上支付工资的凭证,还从新结转损益吗?(就是对结转损益的那张凭证有影响吗?)
已经年度结转了,发现上年忘记结转本年利润到未分配利润了,年初做一笔分录行不,有什么影响吗
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
跨年暂估成本已经结转了,这月收到发票冲了,但是没有以前年度损益调整科目,我除了做冲回这一笔分录,我还要做什么分录
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
啊 我已经做了
有什么影响吗 为什么不可以这样呢
不规范,已经处理了的话就那样吧,
除了不规范 可能会造成什么影响呢
没有其他影响可能别人会说你不专业。