你们单位留底或者退给对方

老师,挂靠的这个月开了很多销项,取不回进项怎么办,收了对方税费,那以后再开回进项发票又怎么办呢
老师,我年底了能收回来的进项发票较多,但是销项税额比较少,有什么办法就是把取回来的发票做账了,进项留一部分以后抵,这样可以吗?
老师,12月我们单位开出去了销项发票,如果进项发票这个月没有开回来怎么办,如果在2024年开回来行不行
老师,公司进销存,销售的货物开出去了很多发票,购进来的货物有很多发票没有开出去,那这个开出去的发票要找进项票回来,开进来的发票没有开出去应该怎么办?
老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
单位留底,那对方给的税款怎么办呢,
借营业外支出贷银行存款。
对方是想先用他的钱缴税,以后有发票再冲税款,把税款给他
你可以收下钱 交了税款 以后收到多少进项发票 你多抵扣了多少 退钱给他
喔,然后再增加他的应付账款,是吗,老师
那这个月挂靠的有收入,没有对应的成本,可以吗,老师
是的 完工了吗 完工了可以 没有的话建议你暂估