你好 以发票来做账 专票是少开了吗还是多开了2分钱

给别人付款2000他们家来的专用发票与实际付款金额差的2分钱 这样可以吗?
银行存款对公账户实际支付的货款是11000元,收到对方公司的开增值税专用发票价税合计13000元,增值税率13%,请问付的钱和票差额的2000元可以怎么处理?差额可以作为对方给的折扣么?分录怎么写?
老师你好我们有个材料商是一直在他家拿的料,现在人家开的票大于我实际应付货款,现在人家资金紧张,让我们先付款我可以先付一半给他么,还有我们按票面金额转,对方说把多余的票款转给我们,这样可以么
老师,请问我们开票给客户10万,他扣除了一部分第三方的佣金服务费0.5万(客服支付,实际由我方承担,属于个人无发票),实际支付给我们9.5万,这个开票与收款的差额我们怎么做?
老师,您好。发票与付款金额相差2分钱,对方开给我们的发票9070.09,我们实际付款9070.10,是因为开票时小数点导致的,请问这个差的2分钱应计入哪个科目的?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
发票多开了2分
你好 以发票为准 借费用或者成本 贷银行存款2000 营业外收入0.02