学员您好 根据开票的13%跟6%分别计算的您销项税额,根据合计的销项税额抵扣进项税额之后的越缴纳增值税

老师。24年累计折旧多计提了,25年账里调整了未分配利润,那么更正24年汇算清缴还需要更正哪些报表
本月个人所得税已申报缴税发现7月份漏报一个给个人的劳务报酬怎么办
老师,我们内账卖价全部入营业额,买价进成本,没有过销项税额、进项税额,但我需要计提增值税,请问分录怎么写?
老师想问一下,去年暂估的一次收入,多暂估了2分钱,今年开发票出来要比去年暂估的金额少2分钱,这个怎么把科目结平么呢
老师请教小规模纳税人增值税3%减按1%,减免2%部分要做会计处理吗?
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
一般纳税人享受的是简易征收3%的税率,不可以有进项抵扣,那取得的发票有专票需不需勾选
老师,请问购买支付土地前期资金136万,这个土地是用来开采的,我要怎么做会计凭证
企业所得税季报表的已计入成本费用的职工薪酬怎么填算的
老师!我在电子税务局申报了个税,但不知道怎么查询,自然人电子税务局扣缴端能查看吗?还需要申报吗?
举例子我开两个100的票,价款88.49税款11.51这是13% 的 价款64.33税款5.67这是6%的,那我销项金额是88.49+64.33吗合计的152 82是我应缴税额对吗
152.82是应缴税额对吗?
你的销项税额 11.51%2B5.67 这个是你的税额合计
这两个数加起来是我应该交税的总额?
想我这两种情况增值税应该交多少
你不含税100 税额 13 ……6% 你不含税100 税额 6 那么你的销项13%2B6=19
举例子我开两个100的票,价款88.49税款11.51这是13% 的 价款64.33税款5.67这是6%的,那我销项金额是88.49 64.33吗合计的152 82是我应缴税额对吗
刚才我们说的这个
这个的话用不含税的价格乘以适用税率,算出来的是88.49*13%%2B64.33*6%=15.37,跟我跟你举的例子一样哈 我的数据简单点 方便你理解 不要换个数就看不懂了
增值税的税率怎么算
您举例子那个交多少增值税
你不含税100 税额 13 ……6% 你不含税100 税额 6 那么你的销项13%2B6=19