学员您好 根据开票的13%跟6%分别计算的您销项税额,根据合计的销项税额抵扣进项税额之后的越缴纳增值税
老师,这个增值税的销项怎么计算啊?我们公司也开13的票,也开6的票,这个增值税交税的税率是多少?
老师,销售建材开增值税普通发票税率也是13%,销售方还是要交13%的税是么?那这种开票对方进项不能抵扣,为什么还要开普票啊?
老师我们是处置固废的环保公司,开出去的发票是6个点,我们这个行业的增值税税负率是多少啊?
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
老师请教下,一般纳税人企业,销售开出的大多是普通13个点的发票,也有增值专用开的少,那普票部分销项税是按13个点算增值税应纳税?还是普票没有销项税,不用销项减进项算增值税应纳税?
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
举例子我开两个100的票,价款88.49税款11.51这是13% 的 价款64.33税款5.67这是6%的,那我销项金额是88.49+64.33吗合计的152 82是我应缴税额对吗
152.82是应缴税额对吗?
你的销项税额 11.51%2B5.67 这个是你的税额合计
这两个数加起来是我应该交税的总额?
想我这两种情况增值税应该交多少
你不含税100 税额 13 ……6% 你不含税100 税额 6 那么你的销项13%2B6=19
举例子我开两个100的票,价款88.49税款11.51这是13% 的 价款64.33税款5.67这是6%的,那我销项金额是88.49 64.33吗合计的152 82是我应缴税额对吗
刚才我们说的这个
这个的话用不含税的价格乘以适用税率,算出来的是88.49*13%%2B64.33*6%=15.37,跟我跟你举的例子一样哈 我的数据简单点 方便你理解 不要换个数就看不懂了
增值税的税率怎么算
您举例子那个交多少增值税
你不含税100 税额 13 ……6% 你不含税100 税额 6 那么你的销项13%2B6=19