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一般纳税人上月开具了红字发票,本月申报增值税怎么填表啊

2020-08-13 18:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-13 18:32

您好,按照正负相加的销售额填写附表一

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您好,按照正负相加的销售额填写附表一
2020-08-13
你好,红字金额冲减蓝字发票金额合计数填上就好,如果没有蓝字发票的,只有红字金额的,需要去税务大厅申报填报
2020-09-10
你好,如果是销售货物的,在第一行附表一开具的其他发票里面填写正数 开具的专票里面填写负数,但是你这个得去税务局申报,因为你的销售额有负数
2022-08-04
 你好   你红冲的发票   有减去吗? 你是月报还是季报的?  
2021-04-07
本月按红冲后的金额申报,下月正常申报
2023-04-26
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