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老师,这一题里面第五问计算应缴纳的增值税的时候,为什么加上业务三销售酒心巧克力的销项税呢?

老师,这一题里面第五问计算应缴纳的增值税的时候,为什么加上业务三销售酒心巧克力的销项税呢?
2020-08-14 06:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-14 06:59

您好,第五题是全年增值税金额,所以包含业务3的增值税。

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快账用户9556 追问 2020-08-14 07:24

可是答案没加,答案是不是有问题哦

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齐红老师 解答 2020-08-14 07:35

您好,个人认为应加业务3增值税影响。

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您好,第五题是全年增值税金额,所以包含业务3的增值税。
2020-08-14
计算业务(1)应交的消费税 0
2022-05-27
你好第3问我认为你的做法是对的 有合同约定的按照合同约定的时间计税的
2022-08-09
学员你好 销售自己使用过的固定资产不是视同销售,这种是直接计算应纳税额,根据国家税务总局《关于简并增值税征收率有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第36号)规定,自2014年7月1日起,增值税一般纳税人销售使用过的固定资产(进项税未抵扣),可按简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,同时不得开具增值税专用发票。
2022-09-15
你好,简易计征税率是% 土地增值税旧房是扣除评估价格乘以从新度加相关税费
2021-08-21
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