你好,这个在资产负债表日前发生的就应该确认流动负债,后期延期一年以上,是应该在延期的年份来确认

那位老师能帮忙解答一下,选项B,怎么对了,不是应该在资产负债表日之前的才算吗
老师,请问下,我根据图一科目余额表和图二资产负债表,来录图三的期初,应交税费科目老是不平,我该怎么录才对啊?
老师,这个预收账款的数字应该是一致的才合适对吗?我录入数据的时候就是根据预收账款的明细账来录入的,那么这样子的话就应该和资产负债表上的数据是一致的才对?现在怎么数据不一致了?麻烦老师解答一下
老师,这题第三问,期末资产负债表日,与合并资产负债表,合并利润表有关的分录,那个成本法调权益法,不是利润应该要减掉内部未实现的10%,所以乙公司实现净利润应该是800-10=790万元,分录为, 借,长投711 贷,投资收益711 对吗?但答案不一样,麻烦帮忙看看,我是哪里理解错了?
如果被审计单位资产负债表日后以货币资金支付了应付款项,为什么说明资产负债表日前应付款项应当入账,但这笔支付款项对应的应付 也可能是记入资产负债表日后吧 例如今年初支付的钱可能是今年的欠账,也可是去年的欠账吧? 麻烦老师正面回答一下这个问题。
发票提额,税管员说经营地址不是公司的经营地址是什么意思呢老师?如何整改呢?
请教一下,临时工一天的劳务,申报劳务报酬,个税里有劳务报酬适用累计预扣法和不适用累计预扣法,这两个怎么选呀?有什么区别吗?谢谢
给客户退回货款不考虑税金,借:应收 贷:银行存款吗
老师,建筑行业劳务分包简易计税,异地项目,取得的分包款可以扣除后差额缴纳3%的预交增值税,可是申报增值税的时候,销项税和异地缴纳的增值税之间就会有差异,这个该怎么申报呢
老师,您好,请问公司贷款买车,还贷的是个人吗?
老师,我26年1月初交给对方房租10500,2月初开来专票,我是在1月份底记账,借:预付费用10500,贷:银行存款10500,2月初来专票时,借:应交税费——应交增值税(进项税)500,贷:预付账款500,是这样做分录吗?
老师您好,公司有2组研发人员,其中a组是研发标准软件,公司申请软著,然后标准软件去销售。。另外b组是给特定的单位专门开发特定的软件。老师这2组人员的工资计入费用还是成本合适呢?谢谢老师
老师,非职工能来公司报销吗,他帮我们干活,开了一个餐饮发票来报。
老师,我们算工资的时候,有一个员工把五险一金,专项附加扣除是他们自己填,最后工资是13000,那这个13000应该交多少的个税呀?
你好 个税汇缴什么时候开始
老师,那是答案错了吗
答案对着的 了啊。你在理解一下
老师不是资产负债表日后完成展期的吗
延期形成非流动资产了
老师,我的问题是,不是资产负债表日后延期的吗,怎么就可以了
20年到期,应该划分为流动负债,在此之后延期构成非流动负债