你好,借以前年度损益调整或利润分配――未分配利润 贷应交税费(进项税额转出)

18年的进项专用发票被税务机关查有问题,要求进项转出,我该怎么做分录,如何调账
老师,税务稽查发票有问题,要求做进项税额转出,该怎么做账务处理!怎么写分录呀,一般纳税人公司商贸企业
请问有一份进项发票因为对方企业没有交税然后我司被税局要求把该份发票做进项税额转出,我们是没有发生退货的,那分录该如何做?
实地核查被查出口单证某个几报关单不合规,要求对应进项税额转出,请问分录要怎么做 进项转出之后,内销的增值税和转出的增值税,还有税金及附加应该如何处理
请问老师,进项税额转出,22年的一张购买原料增值税专用发票,被税务要求做进项税额转出,原因供应商走逃失联,只做进项税金转出,怎么走账?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料这样对不对
请教老师:因修剪园区草坪,此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同,我公司代扣代缴劳务个税,此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税,一套完整的会计分录是怎样的?
老师,现在做账,凭证后面需要附打印出来的电子发票吗?不打印,可以吗
还有其他分录?
你好,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费(未交增值税)
我下个月交税怎么办
交税做什么分录
你好,缴税时借应付税费(未交增值税)贷银行存款
就这样可以了吗,不用冲红18年分录?
还有我的成本不是减少了
成本减少不用做分录?
你好,不用另外再冲18年的啊,第一笔就是冲销分录
成本减少不用做分录?
你好,以前年度损益调整或利润分配就是调整成本低
你这个不是成本减少,是增加
好的,谢谢你
不客气,祝你幸福,请为我五星好评,谢谢
进项发票减少不是成本减少了
你好,现在是进项税额不能抵扣,进项转出,比如原来发票不含税100,税额10,当时成本100,现在进项10不能抵扣,只能当普票,那成本是不是110?增加成本?