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实地核查被查出口单证某个几报关单不合规,要求对应进项税额转出,请问分录要怎么做 进项转出之后,内销的增值税和转出的增值税,还有税金及附加应该如何处理

2023-10-27 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-27 15:27

你好,现在是免税的吗?这个是材料还是商品,是出口还是生产的?

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快账用户7304 追问 2023-10-27 17:02

已经知道要转出多少,现在想问的是分录的处理

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齐红老师 解答 2023-10-27 17:04

既额库存商品待应交税费,应交增值进项转出, 借主营业务成本,贷库存商品 借银行存款,贷主营业务收入 既然进项转出了就不属于内销,是给你买免税了, 免税了附加不需要缴纳的。

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你好,现在是免税的吗?这个是材料还是商品,是出口还是生产的?
2023-10-27
1.确认当时做进项转出时借方是哪一个科目,现在做相反会计分录,见图片,我举例了
2022-09-16
就是那样做的本身那个科目就有余额
2025-12-05
你好,你们原来做的正确,不用管
2024-11-15
① 进项税额转出分录:借 “以前年度损益调整” 132.98,贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98;附加税借 “以前年度损益调整”(按比例算),贷对应税费科目,缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月,缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改,仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符,手动调整申报表累计数,带资料去大厅人工审核。 分录:若属 2025 年业务,借对应成本费用 1000,贷 “进项税额转出” 1000;属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。
2025-11-05
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