你好,现在是免税的吗?这个是材料还是商品,是出口还是生产的?

一般纳税人是不是每月都要结转进项税和销项税,我这个月有红冲的销项,红冲之后实际销项税额为负数,这个要不要另外做一笔账务处理,不能抵扣但是已经认证的发票做转出是不是这个分录,借管理费用,贷:应交税费,应交增值税,进项税额转出,就这一笔分录还有其他分录嘛
因取得的增值税专用发票被列入异常凭证范围,按税务机关通知要求,需要作进项税额转出处理,以后经税务机关核实,纳税人可以继续申报抵扣或者重新申报出口退税的,应当贷记“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目,老师这个分录怎么写啊
老师,我们公司是一般纳税人商贸企业,今年8月份税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我是这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢
单纯的出口企业,收到增值税专用发票,借:主营业务成本/管理费用 应交税费-待抵扣进项税额 贷:应付账款。 等勾选认证以后,借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 因为销项为0所以进项也不能抵扣,做进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 等收到进项税额的退税税款(费用类的进项税额会退吗?) 借:银行存款贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 请问老师,我做的分录对吗?不对或者更好的处理方法请告知,谢谢!不明白的地方:费用类的进项税额国家给退吗?如果不退的话是不是一直在借方的进项税额转出科目挂着?需要怎么处理?
实地核查被查出口单证某个几报关单不合规,要求对应进项税额转出,请问分录要怎么做 进项转出之后,内销的增值税和转出的增值税,还有税金及附加应该如何处理
老师,下午好!公司租个人的房子拿来办公,发生的水,电费开的发票抬头是房东的姓名,请问公司可以拿来入账吗?
这个最新的电商法是只要线上上产品了就都涉及吗?应该不是吧。
老师,我们支付了押金,分录借其他应收款,贷银行存款,现在这个押金直接抵扣货款了,怎么做分录呢
提问:比如委托烘干产品,烘干费包括了人工,电费,还有装产品的袋子,那么开发票可不可以直接开到劳务烘干费里面
老师,你好!我们是一家餐饮企业,应客户要求需要开具商品发票,比如包子,是企业自制的,能否开具发票内容为包子的发票?若能开,有没税率从高的风险?盼复!
我是卖鞋子的 厂家没给我开发票,我直接给客户开发票,如何卖成280,我全额按280交税,不结转成本这种可以吗
老师,您好,我公司地址是上海奉贤区南桥镇,但是人在河南,现在需要注销,请给我流程以及注意事项
老师,我们是卖电器的一般纳税人,给个人开的普票我们也要交税吗?
老师请问这些报过了申报期,现在还可以更正吗,在哪更正。
受益人备案,选择承诺免报后点下一步,没有任何申报成功提示,算报完了吗,哪里可以查到
已经知道要转出多少,现在想问的是分录的处理
既额库存商品待应交税费,应交增值进项转出, 借主营业务成本,贷库存商品 借银行存款,贷主营业务收入 既然进项转出了就不属于内销,是给你买免税了, 免税了附加不需要缴纳的。