现在具体的那个错误

想问下就是我工资做错了月份,社保也做错了月份,要怎么调整呢,就是计提和发放都错了
想请问下,上月计提税金的时候错用了之前月份的金额,现在计提的税金会比实际缴纳的多个3万元,那我也是这个月做负数调整就行了吗
错把费用计入工资里面做了计提和发放,次月怎么红冲调整呢
老师,8月份工资在当月做了计提,9月份发放时又做了8月份工资的计提,而9月份工资9月份没做过计提,这个是不是错了,怎么纠正
老师,今年3月份出纳工资单计提社保错了,交社保交的正确。做账也是按错的做的。我是反结账改一下,还是这个月做调整分录,谢谢
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
就是都错了
不是 我的意思是哪里错误 是延后了还是提前了 得有具体的 不能说就是错了,但是不知道错在哪里
就是提前了,该做6月份的,然后做了7月的
你可以晚做一个月的 七月份的时候是零 八月份的时候做八月份的。