您好,把错的这个费用的金额按原凭证分录科目冲回就可以了
想问下就是我工资做错了月份,社保也做错了月份,要怎么调整呢,就是计提和发放都错了
计提过工资了,发放时又做了管理费用,该怎么调整凭证
请教一下,我在12月多计提了工资,1月实际发放了,我做汇算清缴做调减了,然后我账面上在1月怎么做分录呢?公司用的小企业会计准则,如果我1月直接把多计提的工资冲减,那我下一年2023年汇算清缴职工薪酬的调整明细表工资的账载金额怎么填呢?因为1月实际发放12月工资的时候做了冲红然后调整分录的
错把费用计入工资里面做了计提和发放,次月怎么红冲调整呢
老师,我们这个8月份计提的时候把工资,计提到现在这个会计科目到了9月我们经理又新启用了制造费用的会计科目,9月的数据录入新的里面,那我9月去红冲的时候出现了余额,我该怎么调整啊
求承兑汇票的会计分录。
郭老师,4.24日付了境外的港口费用$13984.16,属于预付款,4月固定汇率7.1775, 我做的分录是 主营业务成本 港使费13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1775 应付账款-xx公司 13984.16×7.1778 银行存款 美金 13984.16×7.1775 这个月,整个结算单来了,结算单金额是13619.96,当时我们支付了$13984.16,但是对方实际只收到了$13977.19,中间行手续费扣了$6.97,对方没把6.97算在结算金额里面,手续费需要我们承担,所以她算出来退我们$357.23, 我6月份分录应该怎么做,前面的4月份凭证怎么调整,退款目前还没收到。6月固定汇率是7.1869。
老师,今天的成本票,可以放到6月吗??催了几天,都说给,昨天忘了催,说是今天开,
老师,我这里的公司上个月应交税费六万多,但是老板不交说现在没钱,然后税务局也发了税费催缴通知,老板也不吭声,那这个月还需要报税吗?
工地食堂收到供货商开的副食品和农副食品的发票能用吗?
对方开专票给我方,月底对方要做废专票,我方未认证为什么需要我方进税务系统确认后,对方才能作废?
老师小规模,4季度报表错误,财务报表已更正,但是所得税报表不让更正
老师,我公司是车队,要转让一台车给个人,请问分录怎样做呢?
居民企业之间借款需要缴纳印花税嘛?
老师,我有一个问题就是说那个报关单上写着a公司出口到了b公司香港公司,那收货人是香港公司但是我们实际的货是从这个深圳这里直接出口到了亚马逊仓库那这个到底是算我b公司从深圳发货到亚马逊仓库还是代表a生产企业出货到了亚马逊仓库啊,但是这个钱呢又是后面进账,又是进到了就是从亚马逊卖了之后,他提现就是提到了这个香港公司对对公账户,然后香港公司再把这个钱付给这个生产企业然后我就想问这个亚马逊平台的店铺绑定了c公司的营业执照,因为在亚马逊平台有很多个站点,但是他的绑定的银行的要营业执照又是c公司那这个c公司的这个收入要做吗他没有这个国内电商的这个销售算是公司的吗反正现在是一直没有做