同学你好,一般纳税人是可以抵扣进项的,用销项(开出去的发票的税额)减去进项(收到的发票的税额),销项大于进项就是下个月应该缴纳的税费,小于就是留底税费,以后抵减

请问我们本增值税如何计算?
请问一般纳税人,应交增值税如何计算?
一般纳税人交增值税如何做账
请问老师,如果买进原材料一批,增值税专用发票金额为5300元。应交增值税怎么计算?一般规模纳税人
老师好,一般纳税人,公司买小汽车,请问增值税是如何计算抵扣的?谢谢!
老师,财税2026第10号公告全文,可以发一下吗?谢谢
收到所得税汇算清缴退税,账务处理怎么做?
老师进货一批产品,然后再加工成其他另外一些产品来卖,这种卖出去的要分清单来做账吗?应该怎么做?不需要交消费税,是一般纳税人,就是买进来的是石头,然后卖出去的是碎石啊,碎屑啊,各种规格的
其他应付款借方负数余额,正常吗?
发现以前的费用错的有点多,想要重新做账,是不是涉及更正报表,先更正财务报表还是企业所得税?
老师,我想问一下比如有人预支了2000元,工资,计提的时候我怎么计提比较好,还有发放的时候
比如我们公司是卖酒水的,他拿了酒水1000元,本来是主营业务收入。然后他没有给钱。钱就从工资扣,怎么写分录 ,计提的时候写分录, 扣款的时候写,应收账款,主营业务收入
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
比如,本月进货113万(进项13万),销售226万(销项26万) 本月应缴纳的增值税等于26万—13万=13万