看实际情况 为啥要红冲 对方没有认证的情况下 销售方可以申请 认证的话 只能购买方申请

老师您好,请问我们7月给对方开了发票,现在这个月红冲,发票是我们开的,我是选择销售方申请对吗
老师您好,请问我们开给对方的专用发票,对方已经抵扣了,现在我想开红字发票,是要对方申请红字发票我才能开吗,需要满足哪些条件我可以开红字发票?我作为销售方可以直接申请吗
对方(销售方),我们是小规模。开给我们的发票开成专票了(都是九月开,九月红冲,他们马上红冲了,把红冲的抵扣联发票联给我们,这样操作对不对啊?
老师,对方开出的发票我勾选认证申报了,现在入账发现问题了,是否我这边开红字申请给对方,发票我这个月正常入账,下月红冲后再重新入账?
请问老师,我七月份开的发票,现在购买方不要发票了,让我们冲红,这个红字发票信息表是对方开,还是我们这边开
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
个体户一个季度可以免费开多少额度
是我们把对方的名称开错了,我问了对方,他说没有认证
可以的 你们自己可以申请的
如果认证了,只能购买方申请对吧,但是我看见上面有未抵扣和已抵扣,就是说未抵扣的话,购买方也可以申请对吗,那和我们销售方申请有什么区别吗
是的 未抵扣的话 都可以申请 要说区别就是 购买方申请的话 这张票要在他们税局走一圈(现在就是通知一声) 要是以前 是要去税局真真的走一圈各种签字的
怎么通知呢?是打电话给谁呢,不是直接申请就可以吗
不是打电话 就是在开票盘里申请 就是税局那边网上通过一下而已 可能刚才表述的有点大白话了 见谅a ^_^
哦哦,好的,请问已抵扣的话,就是购买方申请,然后有信息表传到我们销售方金税盘里面,我们开具红字发票对吧,购买方再下个月把已抵扣的进项税额转出对吧,是这样吗老师
是的 流程对着呢 购买方不需要进项转出 直接做红字凭证就可以了
如果是我们给对方名称开错了,这个月重新给他开了,这样他是不需要转出的是吧,那这个月重新给他开的发票,他是不能认证了吧,不然他不是认证两次吗
名称开错了 认证不了的 即便能认证 你这边开对应的负数发票了 他们税局会预警的
老师不好意思,可能我没有表达清楚,现在情况是这样的,我应该给A公司开发票,结果我开给B公司的,我们和B公司没有这笔经济往来,不应该给B开的,结果B公司会计在系统里面没有看清楚,看到发票就认证了,现在我联系她了,她知道认证错了,现在我和她分别如何处理这个?谢谢老师
B公司已认证 已抵扣的话 B公司申请 然后把红字信息表发给你 开负数发票就可以了 B公司认证未确认签名(未抵扣)的话 可以撤销认证的 B和你公司 都可以申请
这种情况下,B公司已经抵扣的进项税应该需要转出把
也是不用转出的 因为你开的红字发票要给他的 他根据红字发票做红字凭证就可以了
老师,购买方分录不是应该这样写吗,进项税不是转出了吗,那麻烦老师把正确的分录写给我看看
和购进的分录一样 只是数字用负数即可
老师,按照您这样做的话,账面上是进项税少了,但是系统里面对方还是抵扣了我公司的进项税啊,这个税不应该是他抵扣的啊,他这样不是多抵扣了吗
申报表上附表2 需要填写进项转出额的