借 库存商品 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款

暂估入库怎么做账,没有销售需要月底结转成本吗?
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师 暂估入账没有结转销售成本发生退货 借:库存商品-暂估入账(红字) 贷:应付账款-暂估入账(红字) 暂估入账结转了销售成本发生退货完整分录是什么啊?
暂估入库的商品当月销售了,月底按暂估的价格结转成本吗?
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
那需要结转成本吗?
请问购入商品做什么用途
就是库存商品
没有销售的话 不需要结转成本
那次月需要怎么写分录呢?借库存商品,贷应付账款-暂估入库,就是上月的这个做红字冲掉,然后按发票重新做?
次月收到发票这样账务处理正确的
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问