借 库存商品 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款
暂估入库怎么做账,没有销售需要月底结转成本吗?
请问:劳务公司做了销售,开了销售发票,但没开回来进项票,月底做账,做了原材料暂估入库,结转成本的时候,该怎么做分录?就按暂估数结转成本吗?等票回来后再冲回成本吗?
老师你好!帮我看下,我刚接手上一个会计的账务,这个应该是当月暂估了成本,月底结转成本还需要做销售结转清单吗?而且我看7月第一张图有暂估成本,他结转清单本月暂估数怎么是零。这样对吗
老师。1月份销售发票多开了11700,2月份的时候需要冲红,那我一月份需要做一个暂估入库吗??如果做暂估入库的话,那结转成本的时候暂估要结转到成本里吗??
老师 暂估入账没有结转销售成本发生退货 借:库存商品-暂估入账(红字) 贷:应付账款-暂估入账(红字) 暂估入账结转了销售成本发生退货完整分录是什么啊?
产品税率不同可以开到一张发票里吗
郭老师,我们找一家公司做装修,对方没有资质,只有卖装修的材料,他们只开材料票给我们可以吗
附加税减半是在什么条件下减半
请问固定资产报废,买了400元,要怎么做账处理,是否需要开票。给废品点老板收走了,收了400元现金。
老师,我上个月转账付货款,这个月才给我开票,那我两个月的账怎么做呢
老师我们公司员工全国各地都有,工资在公司发,社保公积金按当地的发,找的一个公司代买,她们给我们开票,我们说的发票怎么做账啊
请问公司买烟用于业务,可以让卖烟的公司开票吗?我们公司又该怎么做账?
老师:去银行做资料变更手续需要带哪些资料?
【单选】2020年1月1日,A公司与B公司进行债务重组,重组日A公司应收B公司账款账面余额为1000万元,已计提坏账准备100万元,其公允价值为900万元,B公司以一批存货和一项以摊余成本计量的金融资产抵偿上述账款,存货公允价值为500万元,以摊余成本计量的金融资产公允价值为500万元。假定不考虑其他因素。A公司债务重组取得存货的入账价值为()万元。 A.400 B.1000 C.500 D.900
老师,收到的专票没有单位数量单价,可以用吗
那需要结转成本吗?
请问购入商品做什么用途
就是库存商品
没有销售的话 不需要结转成本
那次月需要怎么写分录呢?借库存商品,贷应付账款-暂估入库,就是上月的这个做红字冲掉,然后按发票重新做?
次月收到发票这样账务处理正确的
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问