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上个月有一笔收入冲红了,那么这个分录怎么做呢?尤其是增值税销项,我们已经用进项税抵扣了,那这个月如何把上月的进项增值税做回来呢

2020-08-16 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 22:24

你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;

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快账用户1031 追问 2020-08-16 22:28

老师我进项税额怎么办呢?白白抵扣了吗?我是做了抵扣分录的?

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齐红老师 解答 2020-08-17 08:42

你好,现在做了销项的冲减,那这个月进项抵的就少了,与之前抵的没有关系了;

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你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;
2020-08-16
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借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
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