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老师,为什么进项发票还有几十份未认证,每个月只认证一部分,然后每个月都要交增值税呢?不能认证跟销项一样数额不用交税吗?

2020-08-16 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 23:38

您好 有的单位为了控制税负率 所以这样操作

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快账用户3661 追问 2020-08-16 23:39

税负率控制在什么范围比较好呢?

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齐红老师 解答 2020-08-16 23:39

这个根据行业不同有差异

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您好 有的单位为了控制税负率 所以这样操作
2020-08-16
您好,这个你要是不想产生负数就把应交税费待认证进项税额转到待摊费用里面
2022-10-26
你好,每个月需要根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 
2023-05-30
你好这个是的, 超过税负的进项发票不认证转入待认证发票科目这样 
2021-07-05
你好! 1.购进发票,未认证前记入应交税费…待认证进项税额,认证后做分录: 借应交税费…应交增值税(进项税额) 贷应交税费…待认证进项税额 2. 每次做账销项税是用“应交税费-应交增值税-销项税额”
2022-10-12
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