您好 请问对方红字发票信息表已经开具通过审核了么
我想问下,我有一个客户6月开错两张专票给对方了,对方已经认证未抵扣(因为对方是做进出口需要留抵税金),我让对方开红字信息表给我,(但是购买方申请那里勾选了"未抵扣")...,这样我能开红票给他们吗?
老师,我们是购买方,有一张发票我们已经认证抵扣了,因为开票信息对方填写错误需要红冲,那红冲发票需要给我们吗
有一个客户10月份给我公司开票过来,然后我公司已经认证抵扣了,但是现在对方说退款,所以让我公司开红字信息表给他们,这个我应该开红字信息表是应该在购买方的已抵扣填对吗
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
我们购买方收到一张专票已经认证抵扣了,现因金额有误对方需要重开,我们已经开了红字信息表审核通过了,那这张红字信息表我们需要盖发票专用邮寄给对方吗?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
一定要对方开红字发票信息过来,我们才能做红冲吗?
如果对方已经认证抵扣的话 是的
对方只是勾选认证,但并没有进行抵扣,这也要对方先开红冲发票?
(因为对方是做进出口需要留抵税金) 对方已经勾选认证了吧?不然怎么留抵?
哦,好的,明白了
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问
那这个红冲就是对方去开且进项转出,我这边再做红冲是吗?
对方开具红字发票信息表 提交审核通过后 您开具红字发票