你好,是不是可以这样写 借:管理费用-差旅费 应交税款-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-××员工——是的;

老师,现在高铁票可以抵扣税款,那员工的高铁票报销差旅费,是不是可以这样写 借:管理费用-差旅费 应交税款-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款-××员工
老师 员工回老家的车票计入管理费用差旅费还是福利费呢 这个是有实名信息的高铁票可以抵扣进项税不呢
老师,2022.1-2022.7月,员工出差的高铁费,没有计提进项税,全部计入了管理费用,我可以再8月的时候,补计提之前的高铁费进项税同时,账务怎么做呢?是借:应交税费-进项税 ,贷:管理费用-差旅费吗
老师你好,员工报销差旅费中的过路费,是自己用现在支付的,分录是不是可以这样写,借;管理费用-差旅费,贷;其他应付款-某某员工
老师我司一般纳税人,员工出差这张车票做账是这样吗?借:管理费用—差旅费 63.43 应交税费—应交增值税—进项税6.07 其他应付款~**** 对吗?税率按9%
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理
纯外贸出口企业,买的税务数字证书300,开过来的专票,可以做进项抵扣勾选吗
败诉方承担的律师费和违约金,胜诉发开发票需要怎么开具
老师,我们之前是小规模,就是第一季开了20万,8月份升为一般纳税人了,除了第一季度开朗20万,然后就一直没有开,上面有纳税警醒提醒,讲连续几个月未开票,这个可有啥影响呀
老师,您好,老板要发票后面贴发货单,但有时候是8月发的货,9月才开票,这样可以吗
老师,法人向公司借款,需要有手续吗?比如写借款协议之类的?
房产证上的建筑面积有一部分承租人自己交,我需要变更税源的基本信息,应税明细,还是只变更应税明细就行
老师,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天 请问这句话怎么理解?
如果从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元,但是年度应纳税所得额超过了300万元,又不是高新企业,是不是就是25%的所得税了。
老师您好,25年一月份开的票金额错了,开多了,现在可以红冲重新开吗?是部分红冲呢还是全额红冲呢
那可以做到待抵扣进项里吗?因为我们一时半会儿还开不了票,没有销项
你好,可以,是可以的;