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老师,计提快递费,是借:管理费用,贷:其他应付款吗

2020-08-17 14:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-17 14:45

你好,如果款项没有支付,是这样做分录的

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快账用户1073 追问 2020-08-17 14:47

老师,那如果当月的费用下个月支付的,是不是都是需要当月计提呢?

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齐红老师 解答 2020-08-17 14:48

你好,是的,按权责发生制要求是需要当月计提的

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快账用户1073 追问 2020-08-18 12:01

老师,资产负债表的未分配利润期末数是怎么取的呢?跟利润表有什么勾稽关系

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齐红老师 解答 2020-08-18 12:02

你好,取数公式也体现的勾稽关系: 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计

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你好,如果款项没有支付,是这样做分录的
2020-08-17
是的,就是那样做的
2023-05-12
可以的,同学,你这个没有问题
2021-01-06
您好!这样做分录可以的。
2022-05-23
你好,对的,你的理解是对的, 或者 借管理费用 贷银行存款
2021-03-29
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